你好,如果對方認證了,開的負數發票需要給對方 已經認證了錯誤的發票不需要退回來。
對方(銷售方),我們是小規模。開給我們的發票開成專票了(都是九月開,九月紅沖,他們馬上紅沖了,把紅沖的抵扣聯發票聯給我們,這樣操作對不對啊?
老師,去年的發票部分紅沖,需要讓對方把發票聯退回給我們銷售方嗎?還是說我這邊紅沖發票和藍字發票開了都寄給對方
銷售方開給我們發票,我們認證了,現在要沖紅,然后對方已經沖紅了,但是不給我們二三聯
21年開給對方的銷售發票,今年9月紅沖了,然后又重新給開了一張,是不紅沖的二三聯要寄給對方,還是21年開的發票的2.3聯要給我們拿回來?
請問老師,銷售方于21年開給我公司一張發票,我公司已的抵扣認證。現銷售方因稅率開錯要重新開發票。我公司開了紅字信息表。現銷售方已開了紅沖的發票和正確的藍字發票。我現在該怎么入帳。是把21年入帳的紅沖回來然后記正確的藍字發票?
你好,老師,想問過問題,預付賬款發票沒辦法取得了,這個賬怎么做平
老師,請問如果薪資15000元,然后公司幫個人承擔個人部分一半的社保,個人部分是500元,請問稅前工資是多少?請列公式和結果
收到錢做無票收入,后期補票分錄應該怎么做呢?
公司打美金給老板香港個人賬戶,以后還款可以從境內還人民幣嗎?
個稅更正申報去年11月的兩個員工工資,他們工資更改為0,更正時是吧他們填0還是刪掉
我公司2020年12月購買了300萬家具入賬,并在2021年一次性調減扣除(享受500萬以下固定資產一次性扣除政策),以后每年調增,到現在還有一部分金額沒有調增完,因為會計折舊還沒有提夠5年,現在公司要處置這批家具,那剩余的沒調增的金額,怎么辦?
固定資產空調在賬上折扣完了 實際使用也不好用了 可以怎么處理掉?
老師,公司現在要核算成本,我把實質庫存數量盤點出來了,就是說5月的期初就是盤點數量,建成本賬期初是不是不能為0了
老師,為什么債務籌資不能形成企業穩定的資本基礎?
每天的毛利都不一樣,怎么確定每天的盈虧平衡點
那要是沒有認證呢
沒認證所有的發票都需要收回來,只給他正確的。