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新接一家建筑公司賬務,怎么整賬呢?我是把之前里面的憑證全都錄入財務軟件里了,現在新結轉出來的財務報表和利潤表對不上數據,現在是其他應付款和利潤表數據對不上,怎么調整呢?給個建議,我先把利潤表的數據調成一樣嗎?

2024-01-19 12:36
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-19 12:40

您好,其他請付款是資產負債表里的科目,是怎么對不上呢

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快賬用戶4602 追問 2024-01-19 12:52

計提的勞務費工資在借方,銀行發放時在貸方,就平了,但是明細賬里就不顯示發放的,只顯示計提的,導致余額對不上

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快賬用戶4602 追問 2024-01-19 12:53

計提的勞務費工資在借方,銀行發放時在貸方,就平了,但是明細賬里就不顯示發放的,只顯示計提的,導致余額對不上

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齊紅老師 解答 2024-01-19 13:09

你好? 先確定一下這兩個分錄是否都做了 ? ? ? 1、計提? ? 借:管理費用/生產成本等? ? 貸:應付職工薪酬 ? ? ? ?2、實際支付? ? 借:應付職工薪酬? ? ?貸:銀行存款 還有就是計提工資一般是在當月,發放的時候一般是在次月

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您好,其他請付款是資產負債表里的科目,是怎么對不上呢
2024-01-19
是應該加進去這個,你這個差額是那個, 利潤表的凈利潤累計數=資產負債表未分配利潤的期末數-年初數(計提盈余公積,盈余公積彌補虧損,向股東分配股利,有以前年度損益調整這個就不會相等了)
2021-01-15
你好 看一下新錄入軟件的1月份期初數有沒有錯誤,然后看一下新軟件1月份的科目余額表,對照一下老會計提供的報表期末數和本期數,有差異,再看一下新軟件1月份錄入的憑證是不是有不對的地方
2022-02-28
您好!你這個編制了分錄后,重新給他們資產負債表和利潤表,他要的這些,也都已經體現在表上了
2022-06-06
你好 是的。 正常是報表 和你申報系統的要一致的; 你如果改了的話 要去核對 一致就行的
2021-08-17
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