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我們有免稅收入和應(yīng)稅收入,入總收入100,其中免稅收入80,應(yīng)稅20,總成本70,對(duì)應(yīng)免稅收入的成本60,對(duì)應(yīng)應(yīng)稅收入的成本10,那填所得稅表的時(shí)候。是100-70-80等于利潤(rùn)-50呢,還是100-70-80+60(調(diào)增)=10? 自產(chǎn)自銷的免稅收入,其對(duì)應(yīng)的成本費(fèi)用是可以在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)稅前扣除的。這是依據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第二十八條的規(guī)定,即企業(yè)的不征稅收入用于支出所形成的費(fèi)用或者財(cái)產(chǎn),不得扣除或者計(jì)算對(duì)應(yīng)的折舊、攤銷扣除1。此外,《關(guān)于貫徹落實(shí)企業(yè)所得稅法若干稅收問題的通知》(國(guó)稅函〔2010〕79號(hào))也有相關(guān)規(guī)定,明確指出企業(yè)取得的各項(xiàng)免稅收入所對(duì)應(yīng)的各項(xiàng)成本費(fèi)用,除另有規(guī)定外,可以在計(jì)算企業(yè)應(yīng)納稅所得稅時(shí)扣除2。

2024-01-18 10:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-18 10:50

同學(xué)你好 在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí),應(yīng)先將免稅收入對(duì)應(yīng)的成本費(fèi)用60元進(jìn)行扣除,然后再將免稅收入80元從總收入100元中減去,得到應(yīng)納稅所得額100 - 70 - 60 %2B 80 = 10。因此,正確的填法是先減去總成本70元和對(duì)應(yīng)免稅收入的成本60元,再加上對(duì)應(yīng)免稅收入的成本60元(調(diào)增),最后得出應(yīng)納稅所得額10元。 所以,在填寫所得稅表時(shí),應(yīng)按照“100-70-60%2B80=10”的方式進(jìn)行計(jì)算,而非“100-70-80= -50”。

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快賬用戶3373 追問 2024-01-18 11:34

是這樣填嗎?

是這樣填嗎?
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齊紅老師 解答 2024-01-18 11:42

對(duì)的 是這樣 填寫的

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快賬用戶3373 追問 2024-01-18 11:51

老師,我有一點(diǎn)不明白,就是上面那個(gè)政策,說免稅收入,其對(duì)應(yīng)的成本可以稅前扣除,那為什么又要調(diào)增呢?

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齊紅老師 解答 2024-01-18 11:52

你有發(fā)票才可以扣除呀

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快賬用戶3373 追問 2024-01-18 11:54

有呀,對(duì)應(yīng)成本都有發(fā)票的啊

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齊紅老師 解答 2024-01-18 11:55

有發(fā)票的話就不用調(diào)增

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快賬用戶3373 追問 2024-01-18 11:57

那就是100(總收入)-70(總成本)-80(免稅收入)等于利潤(rùn)-50,這樣嗎?有發(fā)票,免稅收入對(duì)應(yīng)的成本就不用調(diào)增,只需要輸入免稅收入,調(diào)減免稅收入就行??

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齊紅老師 解答 2024-01-18 12:01

免稅收入也不用調(diào)增呀 本來(lái)就是免稅的

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快賬用戶3373 追問 2024-01-18 12:26

免稅收入沒有調(diào)增啊,免稅收入調(diào)減了,那對(duì)應(yīng)的成本到底要不要調(diào),麻煩看清楚一點(diǎn)題目,兩次回答都不一樣

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齊紅老師 解答 2024-01-18 12:27

如果收入調(diào)減了那你成本肯定要對(duì)應(yīng)減少

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同學(xué)你好 在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí),應(yīng)先將免稅收入對(duì)應(yīng)的成本費(fèi)用60元進(jìn)行扣除,然后再將免稅收入80元從總收入100元中減去,得到應(yīng)納稅所得額100 - 70 - 60 %2B 80 = 10。因此,正確的填法是先減去總成本70元和對(duì)應(yīng)免稅收入的成本60元,再加上對(duì)應(yīng)免稅收入的成本60元(調(diào)增),最后得出應(yīng)納稅所得額10元。 所以,在填寫所得稅表時(shí),應(yīng)按照“100-70-60%2B80=10”的方式進(jìn)行計(jì)算,而非“100-70-80= -50”。
2024-01-18
同學(xué)你好,你的免稅收入指的是免增值稅吧
2024-01-18
你好 捐贈(zèng)是純收入的呀 一般是沒有成本費(fèi)用的呀 如果有的話 這個(gè)不需要調(diào)增的哈
2024-03-06
首先,你這里它不是屬于可以稅前扣除的,折舊費(fèi)用就不填寫在這個(gè)折舊攤銷明細(xì)表里面,然后關(guān)于那個(gè)成本費(fèi)用的調(diào)整,它有一個(gè)專門就是不可扣除的成本費(fèi)用,你在那一張表里面去填寫。
2022-06-01
同學(xué)你好 如果有紅頭文件就不用繳稅
2022-05-17
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