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你好老師,請問之前會計一直以來攤銷無形資產都是借:管理費用無形資產攤銷,貸無形資產,現在我要沖回以前多計提的攤銷,請問這要怎么做賬呢

2024-01-18 09:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-18 09:49

你好 借:無形資產 貸:管理費用-攤銷

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快賬用戶6856 追問 2024-01-18 09:51

老師,以前年度的也這樣做賬是不

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齊紅老師 解答 2024-01-18 09:54

借:無形資產? 貸:以前年度 借:以前年度? 貸:利潤分配

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齊紅老師 解答 2024-01-18 09:54

借:無形資產? 貸:以前年度 借:以前年度? 貸:利潤分配

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快賬用戶6856 追問 2024-01-18 09:56

后續如果我要再接著計提,是貸方繼續入無形資產呢還是累計攤銷呢?

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齊紅老師 解答 2024-01-18 09:58

貸方繼續入無形資產的哈

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齊紅老師 解答 2024-01-18 11:03

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同學你好,紅沖多計提的即可 借 無形資產攤銷(負數) 貸 無形資產(負數)
2024-01-18
你好 借:無形資產 貸:管理費用-攤銷
2024-01-18
你好,攤銷無形資產的分錄是 借,管理費用,貸:累計攤銷 不可以把攤銷的無形資產直接計入未分配利潤的
2022-03-04
在無形資產科目按照攤銷額直接記賬
2022-07-11
這個累計攤銷是無形資產的備抵科目
2022-10-21
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