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麻煩各位老師解答。我們是增值稅小規模納稅人,2022年3月發生了銷售退回,銷售是稅費已繳納,當時還是稅控盤,開具了對應金額的紅字發票,在4月進行一季度納稅申報的時候也對應的在增值稅及附加稅費申報表中填列了負數金額,對應稅款并未進行退回,賬面在應交稅費-應交增值稅(銷項)借方余額。在2023年4季度發生了銷售收入,開具了增值稅發票,在繳納稅款時稅務大廳說要在發生沖紅的當期體現,本期不能抵扣,當期報表中已經體現了,現在要怎么操作呢?也無專管員聯系溝通過發生的負數稅費是退稅還是發生應稅服務后做無票收入抵扣,掛賬了成

2024-01-15 19:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-15 20:30

您好,這個的話,你現在,只能做無票收入,這個才可以處理的和這個要求

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快賬用戶9708 追問 2024-01-15 20:42

老師好,對,我本期就是按無票收入填的,大廳不給報,說是應該在22年所屬期報,跨期了

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齊紅老師 解答 2024-01-15 20:44

那有沒有給你說,需要更改這個,然后更改之前的

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快賬用戶9708 追問 2024-01-15 20:50

沒有,她就說這一期要按我們開票的金額全額交,我說也沒退稅,她說退肯定是沒退,就讓看紅字發票當期填沒填報表

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齊紅老師 解答 2024-01-15 21:05

那這樣的話,你之前就變相多交了這個

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快賬用戶9708 追問 2024-01-15 22:10

是的,有沒有經歷過這個情況呀,現在等于還在賬上掛著

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齊紅老師 解答 2024-01-15 22:11

這個的話,你最好是協商,跟他協商一下

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您好,這個的話,你現在,只能做無票收入,這個才可以處理的和這個要求
2024-01-15
你好,將之前會計分錄紅沖的呢,然后按正確發票入賬
2024-04-02
你好;? ?借主營業務 成本 貸進項稅轉出;? ? 按這個來做賬? ?
2022-12-12
同學你好 負數紅沖的直接沖減就可以
2023-01-13
您好!一般次月15號前,開具都可以的,一般開了紅字發票后,如果存在多交的稅額,可以申請退稅
2023-04-02
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