同學您好,學員你好, 一、基本稅種 1、增值稅按銷售收入 13%(適用增值稅一般納稅人);按照銷售收入的3%(適用增值稅小規模納稅人) 2、城建稅按繳納的增值稅的7%繳納; 3、教育費附加按繳納的增值稅的3%繳納; 4、地方教育費附加按繳納的增值稅的2繳納%; 5、印花稅: 6、企業所得稅25%
老師,我們購買一批家具,用小規模企業開普票是39200元,對方是免稅的,現在我們要求開專票,他們說可以用另一個一般納稅人公司開13個點,但是要我們補10個點,他們財務的算法是這樣的:39200/0.9=43555元,這個算法我搞不懂,是怎么算的呀?
老師 現在我們單位購買了一批原材料,個人賬戶轉的帳,對方開給我們的是13%的普通發票是個人,跟對方溝通了,對方說開公司補8個點稅點,專票補10個點,個人不收稅點
老師,別人給我們開票,稅率6%. 我們要開 2000元的發票。對方說要收10點,這十個點是多少,怎么算出來的。 還有這稅點我們是不是應該單獨私下打給他們才對
老師:我們商超一個月購進雕牌洗衣液10萬元對方不開發票,說補稅點給我們,我們要怎么算他補多少稅點
老師您好,請問供應商差我們454936元發票,說是讓我們補6個點稅點,他們給我們開13%稅點的發票,我們一共需要付多少,他們開多少發票給我們啊
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
會計學堂網站是什么
老板開了個體工商戶,給自己發工資,個人經營所得可以扣除老板工資么?
提問#老師:為什么在全量發票導出中發票基礎信息表與信息匯總表不一致 ?
免費的金蝶軟件賬套啟用后,能注銷掉嗎,后面不用他,重新用另一個軟件記賬嗎?
企業所得稅匯算清繳調增了業務招待費,也調增了其他費用,對應的年度報表需要調整嗎?
整的影響將達40%,所以一定要有發票
整的影響將達40%,這句話是什么意思
同學您好,補稅 需雙方協商一致通常以這個損失為限商定較好
意思是如果沒有開發票,我們要補稅的話,就是要協商到40%的稅率嗎?
同學您好,協商是這樣,你往高里要,他往低里壓,雙方讓步才能一致。
那不是10萬*40%,要收4萬的稅費嗎?
同學您好,是的沒錯, 是這樣的