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請問老師,23年補提了一筆21年漏提的年金5000元,記到了23年的管理費用,請問23年企業所得稅匯算清繳需要做調增嗎?

2024-01-14 10:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-14 10:11

這個最后是需要調整的需

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快賬用戶8699 追問 2024-01-14 10:17

調增的屬于:未按權責發生制-支出的費用嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-14 10:20

嗯對是這個這個意思的了

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快賬用戶8699 追問 2024-01-14 10:58

請問老師,23年的分錄是這樣做的。請問為什么做應付職工薪酬借方負數呢?

請問老師,23年的分錄是這樣做的。請問為什么做應付職工薪酬借方負數呢?
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齊紅老師 解答 2024-01-14 10:59

你這個借方負數,就是貸方的意思

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這個最后是需要調整的需
2024-01-14
你好 其實沒關系的 可以直接繳納年份的費用的 不需要調增的哈
2024-04-02
你好,這個是不可以的哈,只能在當年扣除
2023-12-05
這個是在22年度的匯算調整,跟23年匯算無關
2024-03-11
借應交稅費應交企業所得稅 貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整 貸利潤分配未分配利潤
2024-05-30
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