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老師,現在發現2022年工資多計提了10000,現在2024年賬該怎么調整,我們是小企業會計準則

2024-01-13 23:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-01-13 23:44

同學您好,借:應付職工薪酬,貸: 利潤分配-未分配利潤

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快賬用戶5994 追問 2024-01-13 23:46

老師,那如果我們2022年有1萬工資已經計提了,然后是個人發放的,賬上沒做,我現在要補做到2024年12月,該怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2024-01-14 11:18

您之前計提的會計分錄是怎么做的?

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快賬用戶5994 追問 2024-01-14 12:15

之前借管理費用職工薪酬,貸應付職工工資

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齊紅老師 解答 2024-01-14 12:21

借:應付職工薪酬**貸:銀存,應交稅費-個人所得稅

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快賬用戶5994 追問 2024-01-14 12:22

22年是從個人賬戶支付的,那就在24年直接貸其他應付款是吧老師

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齊紅老師 解答 2024-01-14 12:25

學員您好,是的,對的

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同學您好,借:應付職工薪酬,貸: 利潤分配-未分配利潤
2024-01-13
借,應付賬款,貸,銀行存款 如果發票沒有做,它屬于成本費用嗎? 借,庫存商品。貸,銀行存款 借,利潤分配,未分配利潤。貸,庫存商品。
2025-02-11
你好,現在的調整分錄是 借:應付職工薪酬—工資 貸:利潤分配—未分配利潤?
2023-02-14
同學你好 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應付職工薪酬
2022-03-02
您好 借 利潤分配-未分配利潤 借方紅字 貸 應付職工薪酬 貸方紅字
2022-02-28
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