你好 如果你申報的時候如果可以保存就沒關系的 不需要調整的 真實的業務情況
老師你好,我們是小規模納稅人,第四季度只開了一張1%的普票7000元,申報時直接這樣填對不對?需不需要把對應減征的增值稅應納稅額按銷售額的2%計算填在增值稅納稅申報表“本期應納稅減證額”及增值稅減免稅申報明細表中減稅項目相應欄次
老師,小規模公司今年這個季度指開一張500元的發票,是去年申報無票收入的,現在要作廢去年的無票收入,要開發票,申報增值稅的時候是不是申報金額為0,但是今年開票系統會有開票數據,這樣申報會不會不通過,報錯呢
老師,我問你一下,就是小規模的增值稅申報是不是和一般納稅人增值稅申報是一樣的呀?都需要超稅是吧?只是小規模的是季度申報是吧?那我今天報稅,小規模的那個稅我已經抄過了,第四季度也開發票了,但是呢,到電子稅務局這邊獲取的時候沒有數據,請問一下是怎么回事?
老師您好,小規模納稅人, 因為給對方多開了一張增值稅普通發票、所以紅沖,(紅沖之后不需要再開具正數發票了) 當時開正數發票的時候是 借:應收賬款2260元,貸:主營業務收入-物業費2237.62元,貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額22.38元, 開負數發票的時候分錄是:借:應收賬款 負數2260元,貸:主營業務收入-物業費 負數2237.62元,貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 負數22.38元, 由于紅沖的這個發票是普票,它影響了我財務報表中應交稅費-應交增值稅-銷項稅額的金額, 我要寫一筆什么分錄才能把這個應交稅費轉回去,使它不影響我專票的應交稅費-應交增值稅-銷項稅額的金額?
謝謝老師,我再捋一下,197元開成免稅的了,應該開成1%稅率的發票,做賬時197/1.01=195.05計入主營業務收入,1.95銷項,月末結轉到營業外收入,填增值稅申報表的時候,收入就按195.05來填,免稅額是1.95,是這樣不?老師但是這樣稅務局申報表和開票比對的時候會出現錯誤不
請問老師紅字發票勾選,在哪勾選,為什么我在勾選發票的地方找不到紅字發票呢
建筑施工企業要開發票確認收入,但是項目還沒有結束,發票金額怎么確認開具?
老師,結轉銷售產品成本的時候,庫存商品的單價是看哪個單價
500以下的非稅務登記個人,可以采用小額零星,按規定寫收據稅前扣除,請問個稅申報的時候是填0還是填500
就有完稅憑證,沒有回單。是不是只能做計提分錄?
匯算清繳是先報居民企業查賬征收企業所得稅年度申報還是先報財務報表報送年報?
A和B公司分別200萬持甲公司50%股權,由于甲公司長期虧損,凈資產已為負數,故B公司以1元錢把所持50%股權賣給了A公司。現C公司愿意出200萬購得甲公司51%股權,請問ABC分別如何入賬
美女變更經營范圍需要多長時間?幾天可以拿到新的營業執照
事業單位預算會計發生三八節慰問費放在哪個科目?福利費還是其他支出?
老師好,請問財務需要逐筆審核倉庫入庫的數量嗎?就是ERP系統,財務需要核對紙質版的供應商送貨單與系統里面逐筆核對數量金額嗎?
謝謝老師,我先試試,這個提問的對話可否先不結束,如果保存不了,我再提問可以嗎?
嗯? 看你自己的哈? ?同學? 其實后面也會有老師接手的
老師您好,顯示這樣子了
我現在應該怎樣處理呢?
你這個是數字填錯了呀
我這個申報表是自動讀取開票的數據的,我一般都是這樣導進去的
老師麻煩你幫我看看應該怎樣?
你好? 在我們這里 如果是負數的金額一般是保存不了的? 你問下你們的稅務大廳看看? 有什么其他辦法沒有
好吧,謝謝老師
如果對我服務滿意的話? 可以給我一個五星好評哦? 好評對我們很重要? 感謝
老師,您好,還在嗎?剛剛我打我們這邊的12366問,他們說可以先要第4季的申報,然后再更正去年的申報表,但這樣的話,又回到老問題了,利潤表與增值稅申報表的數額不一樣,應該怎樣辦呢?
你說 了沒有? 有負數? 數據對不上? ?你試一下報負數可以保存不? 可以申報的了不??
我問了,他們說他們那里是不回答我們做賬方面的問題的,只能回答報表上遇到的問題
你好? 稅務局的電話打了嗎 你負數報了可以保存嗎
我們這邊也說負數是申報不了,然后說可以先做第4季的正常申報,就是指先申請第4季的正數發票,然后再更正2022年的申報表,這樣子
是的 我們也是負數報不了 卡的很死 那對不上就對不上了 ,沒辦法了? 你們也是實際情況 到時候找你們再解釋就好了 不要擔心了? ?我們要下班了 同學? 明天聊哈
老師你看看剛剛我發的表格,第12行是可以修改的,如果我修改了12行,就無負數的存在了
嗯 你試一下哈 我下班了??
好吧,謝謝老師
加油 哈哈 等你的好評