借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅
請問在24年初年底匯算清繳后繳納的所得稅金額需要在2023年計提嗎?比如24年初繳納所得稅5000元,23年計提的分錄可以怎么寫呢
老師,23年的企業(yè)所得稅,在24年3月匯算清繳納上了680元的稅,我在23年沒有具體,我現(xiàn)在要怎么做會計分錄
23年匯算清繳計提的所得稅要是計提在24年,怎么些分錄
24年的發(fā)票10000,屬于23年的費用。 23年沒有改賬計提費用。可以在24年補計提嗎?怎么做分錄 補計提以后,23年的匯算清繳利潤調(diào)減,24年的賬應(yīng)該怎么做呢? 24年的匯算清繳有影響嗎?要怎么做呢?
老師 24年度繳納23年度企業(yè)所得稅匯算清繳 計提和繳納分錄麻煩寫一下,還有以前年度損益調(diào)整科目需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
張三給我轉(zhuǎn)1萬塊錢,寫手機時候按照張三要求寫給了李四 ,這種情況下 誰能拿著憑著找我 張三拿著轉(zhuǎn)賬記錄 李四拿著收據(jù)
外來憑證應(yīng)該貼在記賬憑證的前面還是后面
外來憑證應(yīng)該貼在記賬憑證的前面還是后面
老師售價法用到材料采購科目嗎
能不能把我也拉到你們那個群,老師發(fā)的東西我一個收不到
老師本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤不明白
老師,公司是一般納稅人,供應(yīng)商開給我們的發(fā)票抬頭是:我們公司名稱+(個人),這種發(fā)票是不是不能要,但是供應(yīng)商不作廢,我要怎么入賬?
你好老師,我們是批發(fā)行業(yè),上游廠家不給發(fā)票,下游也不要發(fā)票,我們成立了好多個體戶收款,這樣操作合理嗎?
老師教材退貨不涉及遞延所得稅的分錄。這個題又咋涉及了,真的學(xué)不明白了,
在記賬公司一般過幾個月會給你戶
這個金額會影響第四季度的報表金額么?
會影響的哈,是損益科目
這個不影響利潤總額的。對吧?
這個所得費費用,如果我提多了,來年匯算清繳后,再把多余的金額沖回,就可以了嗎?
是的,不影響利潤總額的
計提的所得稅費用會不會和實際要繳納的費用有差異噢?
匯算的時候肯定有差異的