直租業務收到專票可以抵扣的呀
收到的打車費用發票,電子普通發票,開的是運輸服務*客運服務費,稅率是3%和1%,這個可以抵扣進項稅額嗎?
支付招標代理服務費怎么做分錄
老師好,怎么增開票員?謝謝
老師,以公司名義借了一筆300萬借款,300是打到公司賬戶,也是公戶還貸,一年前就貸了。現在要把做股權轉讓,新法人新股東也知道這個貸款的事情。我想問下,這個貸款以后都是新法人承擔嗎?還是舊
老師,一般納稅人簡易計稅,企業去年末申報了100萬未開票收入,每月都會開一些沖減,所以最近幾個月都沒有產生增值稅,但是開票員上月紅沖了一張發票,導致本月申報時有應退稅款,目前申報表應該怎么填寫才不會顯示要退稅
老師,請問我們請個人來修繕加固廠房,金額13000元,這種扣個稅多少錢了?
老師,你好!公司股東養老費,可以計入公司費用嗎?
出貨送貨后的退料沖減當月領料制造費用嗎?
購買廠房的房產稅也是在電子稅務局繳納嗎
公司賣舊車,填報增值稅哪一欄呢
你問下你們主管稅務機關看這個怎么回事
或者問下金稅盤售后人員
他們也不知道,上月有一次,給手動解除了,這次不知道怎么還有
問下稅務局的,看是不是故障還是真的有什么事
我們是新公司,去年5月份成立的,賬上都無誤,每月按時報稅,就是有這個特殊業務-融資租賃的直租,這個和業務有關系嗎?
不一定的哈? 預警這個說不好的哈? 建議去稅務問下 如果沒什么事 那就是系統的事情了
現在系統不認可之前的發票。我想把22年5月 至 2023年12月份的發票重新抵扣,有什么可行的辦法嗎?老師,是讓客戶沖紅重新開具呢?還是有什么其他的辦法?老師
估計可以沖紅開估計是最好的呀
其實的想重新來就是去改報表了呀
如果對我服務滿意的話,可以給我一個五星好評哦
22年_23年的進項稅額可以做進項轉出嗎?老師?
開了紅字發票可以轉出
轉出后需要交稅,老師?稅務上可以在認證這些發票,在抵扣這些轉出嗎。
可以抵扣后轉出的哈,要交稅的哈
不明白,老師?比如說,我進項發票轉出18萬,我之前銷項20萬。我已經交稅2萬。現在稅務紅色預警,監測不到18萬進項發票,我現在做進項發票轉出18萬,在重新開具18萬進項,重新認證。這樣不就可以用重新開具18萬的發票,來抵扣轉出的18萬嗎?老師
是的呀,可以重開重新抵扣的哈,之前理解錯了
進項稅額轉出,怎么做?老師?學堂有教程嗎?
教程要問下客服,我不是很清楚呀