您好,對的,這個是會一直存在的這個的
老師。我們是一般納稅人。上個月我抵扣了一張銷售方已經紅沖的發票。勾選平臺上面雖然對方紅沖了。但是仍然可以勾。 現在這種情況我如何調賬呢
有張進項發票從認證平臺誤操作成退稅勾選,并已經確認勾選,現在這個發票無法退回到認證平臺進行正常認證勾選,這個發票狀態是已勾選,但并未申報,現聯系供應商對發票進行沖紅,應該由銷售方填紅字信息表還是購買方已抵扣、未抵扣填紅字信息?
老師你好,登錄發票勾選平臺提示有一張紅字發票,這個是銷貨方開錯數字跨月沖紅,未使用抵扣,重新開了藍子發票,我也知道這個廠家,是不是就不用在勾選平臺處理了啊?急急,求老師解答~非常感謝老師o(^o^)o
老師,對方公司開具了專票,然后過了幾個月把這個專票紅沖了,那這種情況,我們的進項票抵扣勾選平臺還會顯示這張發票嗎?
老師,有張進項票被銷售方沖紅了。我方未抵扣且未做賬務處理,這張發票還是會顯示在認證平臺,需要把它做“未抵扣勾選”出來實操處理嗎?還是怎么處理?
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
那就形成滯留票呢?
嗯對,這種是不影響的,你好
老師,我是這個意思,當時藍字票未勾選未做賬,過了幾個月這個票又沖紅了,一正一負都沒有做賬,這個藍字票在未勾選平臺一直會存在嗎?
對,相當于這部分就不勾選了,沒關系的
發票確認平臺有個不抵扣勾選,我放那里可以嗎?
嗯對,這種平時有幾個存在是不影響的滯留票