你好,已經到紅沖的發票就不用勾選了。
你好老師,請問我在今年五月份申請紅字發票申請表時選的未抵扣狀態,還需要做進項稅額轉出嗎?后期又把未抵扣的發票抵扣了又需要怎么處理?至今未收到對方開具的紅字發票。
老師,銷售方5月開給我司發票還未做賬,但是發票部分金額本月沖紅了,勾選認證平臺無法勾選原發票,這個怎么處理
老師,上個月,別人開給我們一張發票1000,不含稅884.96,稅額115.04,當時,我沒有抵扣,這張票已入賬,待抵扣進項稅額115.04,后來,我開具一張紅字信息表,當時,選的是,購買方未抵扣開具紅字,上傳后,對方開負數給我們了,現在,我在勾選平臺中,勾選不到這張票了,該怎么處理
老師,有張進項票被銷售方沖紅了。我方未抵扣且未做賬務處理,這張發票還是會顯示在認證平臺,需要把它做“未抵扣勾選”出來實操處理嗎?還是怎么處理?
2021年12有一張已勾選認證的專票,但是不抵扣,賬上只做了費用,沒有做進項,在申報增值稅時,附表二里的第三項待抵扣進項稅額,期初已認證相符但未申報抵扣這一欄一直顯示有這張的數,需要做處理么
老師,出口發票上有的退稅有的不退稅,進項發票光開了要退稅的,需要怎么做分錄
老師,出口退稅發票,有的退稅有的不退稅怎么做分錄
清華附中實時網課有么?
?老師,好。我們公司租的辦公室,送宿舍,住宿的水電費是我們自己先掏,后公司報銷。像這個分錄我應該怎么做,算是福利費嗎?
老師,請問24年底計提年度獎金,25年5月發放的,這樣匯算時要不要調增
老師,怎么查醫保一整年個人 單位各繳費多少
達人不給開發票,裝傻 怎么治 ?
老師你好,這個前面為什么要用賬面價值
請問老師,甲方跟我們簽的合同是13個點的圍墻維修合同,我們只負責勞務,這樣的話我們交的增值稅稅負率達到6%了,這是不是太高了,稅務局會預警嗎?
請問:2024年匯算清繳時,會計利潤表中的研發費用是在管理費用下面的,在填報主表時,需要將研發費用從管理費用中拆出來,單獨填報在研發費用這一欄上嗎
您就等著對方給您開紅字發票您再處理。
額額老師,我的意思是收到紅字發票認證平臺需要操作什么?
你好。如果您已經抵扣了,要進項轉出,如果沒有抵扣不用操作。
沒有抵扣的,那進入認證平臺,老是有彈窗說紅字發票,你確定不用處理??
你好 是的不用處理的? ?收到紅字發票做分錄就行?
好的謝謝老師
不客氣,祝您工作愉快。