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老師:我想問下:12月銷項稅額是負數,沒有進項,等于年底銷項變成了留底稅額,這樣年底怎么結轉應交稅費-應交增值稅-銷項稅額啊?

2024-01-04 12:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-01-04 12:23

同學,你好 結轉到應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)

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快賬用戶4760 追問 2024-01-04 12:27

老師:是這樣做分錄嗎?那未交增值稅還要結轉嗎?

老師:是這樣做分錄嗎?那未交增值稅還要結轉嗎?
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齊紅老師 解答 2024-01-04 12:28

借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅);貸:應交稅費—未交增值稅。

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快賬用戶4760 追問 2024-01-04 12:29

老師:結轉完過去,應交稅費-未見增值稅 年底是個貸方的負數?這樣可以嗎?還是需要放到借方的正數啊?

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齊紅老師 解答 2024-01-04 12:30

同學,你好 轉到借方

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快賬用戶4760 追問 2024-01-04 12:41

老師:你看這樣做對嗎?

老師:你看這樣做對嗎?
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快賬用戶4760 追問 2024-01-04 12:42

結轉完是不是本年就可以正常結賬了啊?

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齊紅老師 解答 2024-01-04 12:45

同學,你好 嗯,可以的

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同學,你好 結轉到應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)
2024-01-04
借 應交稅費銷項稅額 貸方 應交稅費-進項稅額
可以的
2025-02-10
對的,同學,你的理解是正確的
2024-01-11
可以的,可以這么做的。
2022-01-06
這個是合并一起結轉,借銷項稅額 100 ,進項稅額轉出 50 ,轉出未交增值稅 50 ,貸進項稅額 200 銷項稅額 進項稅額,進項稅額轉出,這個期末數為0?
2020-12-22
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