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老師,我們公司以前有幾百的留底稅,現在公司項目都是即征即退項目。申報表里我把以前的那些留抵稅給進項稅額轉出了,賬套里一直掛在進項稅里的,現在轉出分錄,以后都不用這個留抵稅了,分錄該怎么做呢?

2024-01-02 11:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-02 11:14

同學你好 是要進項轉出嗎

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快賬用戶5503 追問 2024-01-02 12:34

是的,把留底稅額,進項轉出,這個留底稅很多年了。以后都用不著這個了。因為我們以前是一般項目征稅,現在都是即征即退。所以這個又是不同項目,不好直接抵

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齊紅老師 解答 2024-01-02 12:40

同學你好 那這個留抵 對應的項目抵扣

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快賬用戶5503 追問 2024-01-02 14:28

可以做進項轉出,營業外支出嗎!

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齊紅老師 解答 2024-01-02 14:31

這個可以的 用不著可以

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同學你好 是要進項轉出嗎
2024-01-02
你好,這個只能你發生應納稅額時抵扣掉
2022-05-09
您好!有即征即退的不能申請留抵退稅 3那里是可以的,留抵稅額可以抵減以后的增值稅,這個時候即征即退可以申請
2022-09-14
?你好;? ?不單獨設置的; 比如說:一、根據正常銷售,確認收入 借:銀行存款或應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費--應交增值稅(銷項稅額) 二、繳納增值稅時 本月上交本月應交的增值稅 借:應交稅費--應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 本月上交以前期間應交未交的增值稅 借:應交稅費--未交增值稅 貸:銀行存款 三、計提應收的增值稅返還 借:其他應收款 貸:營業外收入--政府補助 四、收到增值稅返還 借:銀行存款 貸:其他應收款?
2022-11-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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