按規(guī)定是2024年1月份申報個稅才合法
2023年12月的工資在2024年1月發(fā)放,這期的工資申報個稅也在2024年1月申報,做賬的時候可以計提這期的工資在2023年12月嗎
2023年11月份工資,2023年12月15號申報個稅,2023年12月28日發(fā)放工資,個稅申報時間合法嗎,還是2024年1月份申報個稅才合法?
請問,2024年1月份申報2023年12月的工資一定要把2023年的年終獎一起申報嗎?還是說2023年的年終獎在2024年的2月份也是可以申報的?
2月份申報的是2023年12月份個稅(當月工資下月發(fā)放),那匯算清繳的時候算2023年工資包含12月份工資嗎?
新成立的公司,2023年12月份做的稅務登記,個稅申報屬期應在2023年12月份開始,那么2023年10月11月的開的工資怎么申報?用申報嗎
要做今年的社保繳費基數(shù), 去年有員工休產假,休假5個月,休假期間工資是0,產假期間也居家辦公了, 這個員工的平均工資怎么算? 比如2024年全年工資收入是5萬元, 他的平均工資是5萬元/7個月, 還是5萬元/12個月?
企業(yè)所得稅匯算時,可以主動提出不享受小微企業(yè)所得稅減免政策嗎?不享受減免企業(yè)會有風險嗎?
請問老師,企業(yè)用未分配利潤對另外一個公司進行投資,那么出去的未分配利潤的錢需要交個稅后在投資嗎
請問 客戶讓開去年1月份發(fā)票,我們已經(jīng)報完無票收入了,怎么處理?還能開嗎?
老師好,購買汽車給的優(yōu)惠返還應該計入什么科目?^_^
老師,公司稽查要補企業(yè)所得稅,23年收入2300多萬,利潤287萬,已預交企業(yè)所得稅14.8萬。現(xiàn)在客戶愿意再補一萬左右的企業(yè)所得稅,我要調增多少利潤?現(xiàn)調增的企業(yè)所得稅怎么算?按5%還是25%?
2014年公司購買的一臺汽車,現(xiàn)在怎樣才能當時購車的發(fā)票呢?
老師代賬公司把個稅做到其他應付款對嗎
老師,業(yè)務以及資金流向是這樣的,客戶在A平臺上買預付卡付錢,A平臺打錢給B公司,B公司按照A的金額打給C公司,讓C公司去制卡發(fā)布在A平臺上,B公司只是起到一個類似中介的作用,要從C公司收取一定比例的服務費,給C公司開具服務費發(fā)票。同時B公司還要給少部分客戶開具預付卡不征稅發(fā)票,問題如下:1,B公司收到A平臺的錢都轉給C公司后,應收應付科目能否對沖 2,B公司給客戶開的預付卡發(fā)票,這部分科目怎么記呢?
商貿企業(yè),采購的毛毯,文具等樣品,計入哪個會計科目合適
申報所繳納的個稅稅費可以匯算清繳時申訴退回?還是有什么途徑?
都是在1年內的,申訴沒有意義的哈
24年1月申報才合法,不是已經(jīng)跨年了嗎,現(xiàn)在12月份未發(fā)放先申報的不合法,申訴不是一個匯繳年度呢
都是屬于1月申報的還是23年的個稅
24年1月份申報的,匯算清繳時還是按23年的合計?
是的,不影響你匯算的哈,你申訴啥呢?
影響呀,23年所屬期的數(shù)多了,本來12月28號發(fā)放的工資,本來24年1月申報才對呀
自己決定是否申訴就是了哈, 你的正常匯算是? 23年2月-24.1月申報的工資
我看上年的匯算所屬期是22年1月到22年12月呢
他們是一個意思的哈,是2個不同角度看