是的,就是你那樣的思路
老師 公司借法人款做賬分錄平常是借銀行存款 貸 其他應付款-其他應付單位-某某 我看以前會計也有做借 銀行存款 貸 其他應收款-其他應收單位-某某 這個是不是在實際工作中都是正確的
在受托方無力支付經費的時候, 1我們在取得付款票據后 借其他應收款 貸其他應付款 2然后如果我們要是收到了某單位支付的經費后 借銀行存款 貸其他應收款 3在實際支付某單位后相 借其他應付款 貸銀行存款 幫忙看下是否正確
老師,我們單位幫其他單位代付一筆費用,該單位會把錢先打到我們賬上,我們再幫他支付。這個是不是可以通過其他應付款-暫收款項來入帳哦?收到該單位貨款時,借:銀行存款,袋其他應付款-暫收款,幫他支付時,就借其他應付款-暫收款,袋:銀行存款
付向別的單位的借款和借款利息怎么記賬?收到借款的時候是借銀行存款貸其他應付款
收到某單位貸款受托收款和借款都借銀行存款貸其他應付款嗎?付款的時候借其他應付款貸銀行存款是代表這個單位的其他應付賬款減少。而不應該記其他應收賬款。一個單位只掛一個科目?
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業(yè),現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發(fā)票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發(fā)票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發(fā)票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規(guī)嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
電腦維修費是記入管理費用嗎?
購買的記賬軟件,軟件服務費是記入哪里?
?電腦維修費是記入管理費用。購買的記賬軟件,軟件服務費是計入管理費用-辦公費
不動產登記費也是管理費用吧
是的,那個也是管理費用
老師,如我單位三年固定資產沒有折舊,現在想計提折舊,能直接折當時金額的一半嗎?
這個只能補計提往年的,調整利潤
那怎么記賬,怎么算呢?
借:管理費用-折舊費? ?本年應計提折舊 ? ?利潤分配-未分配利潤 上年應該計提的折舊 ? ?貸:累計折舊
不是計提折舊,借累計折舊 貸固定資產嗎?我想問下這個數應該怎么算。
就是固定資產原值/折舊的年限*12