你好對方給你提供的人工服務嗎?
原來其他應付款-某某人“借方”科目掛了115萬,經查詢后發現是前期公司借個人用來周轉開支的現金累計款項,由于還款時是通過對公戶銀行存款償付的,所以會計入了賬,卻沒有做通過現金借入的賬務導致其他應付款科目下一直掛著借方金額,我直接補錄借現金,貸其他應付款~某某人,然后再補錄借款進來現金的花出去的去向賬可以吧???
公司22年1月的時候,預付的一年的倉庫租賃及場地分攤費,合同約定租期:2022.2.9-2023.2.9,借:其他應付款 12萬,貸:銀行存款 12萬,之后也是在1月收到一年的房租發票,借:長期待攤費用 12萬 貸:其他應付款 12萬,然后從2月開始一直到23年的1月,每月都做這樣一筆分錄:借:管理費用 1萬,貸:長期待攤費用 1萬。 這是之前會計做的,我想問下這樣做對嗎?
老師你好,麻煩您看一下我這個分錄做的對不對,嗯公司借法人的現金借庫存,現金一,萬貸其他應付款法人1萬然后公司有現金了,嗯然后公司租法人的車,一個月480,法人給公司開的這個現金收據,嗯,然后還附上租車協議和收,就是租車協議和收據這個分錄,這樣做借管理費用,租賃費480帶庫存現金400吧,這樣可以嗎?
2022年乙方給公司開了22萬的人工費普通發票,我看之前的會計直接庫存現金付的款,然后還有一次賬務是公司法人還的現金。 借:應付賬款22萬 貸庫存現金22萬 借:庫存現金22萬 貸:其他應付款22萬 去年的賬,我想把這兩個分錄紅沖掉,紅沖后,其他應付款法人余額為借100萬,法人欠公司100萬,年底我該怎么平賬
2乙方給公司開了22萬的人工費普通發票,法人直接私戶付的款,我看代理會計的分錄是 借:其他應付款乙方22萬 貸庫存現金22萬 借:庫存現金22萬 貸:其他應付款法人22萬 這樣做對不對,后面需要附什么原始憑證。
我是2025年3月份剛剛交的社保,交了三月的錢,這不是想交6月份的錢嗎?讓后登陸遼寧撫順社保網上交費,進去社保交費后,不顯示社保日常交費,網上沒法交是怎么回事
根據銷貨合同預收,恒通公司購b產品款1萬元,已存銀行
根據銷戶合同預收,恒通公司購b產品1萬元,已存銀行
老師好?補繳上年房產稅,匯算清繳怎么填寫
老師,剛稅務局打電話和我講我們公司,去年收到的一張進項住宿費發票,有問題,開發票的那家酒店出問題了,讓我們進項專出,我們會被罰嗎?
老師,請問下,我們到位19年的時候買了一批家具,但是我入帳是直接計入費用的,現在要審計24年的帳目了,需要提供固定資產明細,我要不要提供這一批家具的明細呢?我計入費用是不是錯誤的呢?
老師,我問要做股權轉讓,以前可以零元或者低價轉讓,現在稅務下發通知不可以這樣操作,要按照2014年67號文件第十三條操作,這個怎么辦,我們公司一直零申報,也沒有業務,處于虧損狀態,股權不值錢,這個怎么辦
老師,公司購買的工程造價軟件應該計入什么科目
老師,請問管理費這個金額有沒有什么規定呢,和營業收入相比的話有沒有什么比例之類的,
請問一下契稅是要做到固定資產嗎
這個是建筑勞務還是什么?
對建筑服務的人工費
借工程施工勞務費貸其他應付款,個人 還錢給個人借其他應付款,個人貸銀行
但是之前代理記賬都是用庫存現金做的分錄。原始憑證就是一張現金收入憑證。這樣做合法嗎
你好,這個金額大嗎?金額大的不合理呀。
每年得百萬
這兩年賬務都是公戶付款,前兩年都是現金付。
不合理,不合理,上面回復了。