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老師,收到水電費的發票,發票入賬,為啥每月要計提水電費、工資了?

2023-12-18 14:51
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-12-18 14:52

發票若是當月收到,不用計提

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齊紅老師 解答 2023-12-18 14:52

發票若是當月收到,不用計提

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快賬用戶9466 追問 2023-12-18 14:53

月底做賬計提,每月月初收到上月票,這種屬于什么?

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快賬用戶9466 追問 2023-12-18 14:54

老師,這個計提和結轉是什么意義?這個賬怎么就是一個完整的閉環,您幫我梳理一下

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齊紅老師 解答 2023-12-18 14:56

按權責發生制的原則處理的

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快賬用戶9466 追問 2023-12-18 14:57

結轉也是因為權責發生制的原則處理的?比如,借:管理費用,貸:應付職工薪酬-福利、醫藥費、食堂費用

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齊紅老師 解答 2023-12-18 15:08

是,結轉也是因為權責發生制的原則處理

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快賬用戶9466 追問 2023-12-18 15:25

結轉制造費用呢?借:生產成本-基本生產成本 貸:制造費用-物料消耗、修理、折舊、水電

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齊紅老師 解答 2023-12-18 16:08

可以的,可以這樣結轉。完工后,從生產成本轉庫存商品

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發票若是當月收到,不用計提
2023-12-18
是的,對的,這個需要做到當月
2024-01-09
你好 可以入賬 走以前年度損益調整來做賬
2020-10-10
掛扣除的其他應付款-代收代付水電費科目,附在支付水電費的憑證后邊
2024-05-17
你好 借管理費用等 貸應付 借應付 收到發票時把沒有票的分錄 紅沖? 按發票入賬? 貸銀行
2021-03-23
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