你可以紅字沖減之前的,然后再按照發票重新做。
員工水電費自己交,然后員工交的含稅價,這個水電費的發票已經認證,這樣怎么入賬呢
我們酒店租村里面的地建了一棟酒店,每個月產生水費和電費金額大,但是水費和電費的抬頭都是村里面的地址,請問這個水電發票入賬后企業所得稅稅前可以抵扣嗎?所交的水電費金額包含我們轉租出去的商鋪門面產生的水費及電費, 我們收水果費是得了差價的,請問這部分差價要征收水電的增值稅嗎?第三個問題,如果我們轉租出去的門面,她來問我們要水費和電費的發票,我們該如何處理?
老師好!我們是制造業有多余廠房,這個月出租了,承租方A公司要開水電費發票。水電費在開戶是我們公司名,交水電費也是從公司賬戶扣。我們只是給A公司裝了一個水電表,按每月水電費繳費清單的單價收取A公司水電費,沒賺差價。請問我們可以走代收代付?然后開發票也是代收水電費,水3% 電費13%? 這代收代付如何申報?如果開的是轉售水電的話就要交附加稅…這個如何處理?怎么開票呢?
老師好!我們是制造業有多余廠房,這個月出租了,承租方A公司要開水電費發票。水電費在開戶是我們公司名,交水電費也是從公司賬戶扣。我們只是給A公司裝了一個水電表,按每月水電費繳費清單的單價收取A公司水電費,沒賺差價。請問我們可以走代收代付?然后開發票也是代收水電費,水3% 電費13%? 這代收代付如何申報?如果開的是轉售水電的話就要交附加稅…我這邊怎么開票呢?
老師,對這個不不解,是關于水電費清單,我們收到是2023這半年的水電費都沒有交,對方也不會開發票,估計是2024年2月3月份才付款,對方才給我單位開發票,好像這種情況,發票是2024年3月的,那這個發票是屬于2024年3月的,是不是這個水電費就放到2024年做賬呢?
還有其他辦法嗎?要沖太多了,賬面不好看
關鍵錢之前就付了
除了稅的錢沒有付
你好你如果想簡單一點,就直接把差額計入到管理費用。你之前付了是付的含稅價嗎?
之前付的是不含稅價格,稅沒有付全部付了,沒有差額,現在收到的是發票+稅。稅這個月付稅
你好 稅沒有付全部付了,沒有差額 到底付了沒?
水電費不含稅的價格全部付了,稅還沒付,水電費發票開出來了,含稅價。按照之前繳納的金額開的,不含稅價沒有差額
你好,你的意思是,你付的是不含稅價,然后開票開的是含稅價的總額等于你付的錢,是嗎?
對,稅最近也會付
不含稅的價格之前全部付掉了,現在就付一個進項稅。現在開的是24年水電費發票
你好,你等支付了進項稅的時候,你可以借,應交稅費,應交增值稅進項稅額大于銀行存款或者應付賬款。
根據發票來就可以了
我沒有明白,之前借:管理費用水電10,貸銀行存款10,現在收到一張13的發票。我怎么寫分錄
這個月就交進項稅
你好,你如果不明白,你就直接紅字沖減之前的,然后再按照發票重新做。 比如你這個就紅字沖減。借:管理費用水電-10,貸銀行存款-10, 借:管理費用水電13,貸銀行存款10,應付賬款3
可不可以,把發票作為附件,這個月借:應交稅費-應交增值稅-進項稅3 貸:銀行存款3 發票只作為附件了 這樣可以嗎
你好,可以的,實際上就是我上面跟你說的那個做法。
嗯嗯,就是上面說的應交增值稅進項稅額大于銀行存款或者應付賬款,我是這句沒看懂
你好,打成大于了,我本來是打等于的
明白了,感謝老師耐心解答。謝謝老師
你好,不用客氣的了。