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12月發現10月有一張發票重復開了2遍,只入賬一張,但增值稅按照稅務系統統計的重復開票金額申報的,12月把重復的發票在稅務系統沖紅了,請問會計上該如何入賬,12月份需要先補計這筆收入嗎

2023-12-18 09:05
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齊紅老師

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2023-12-18 09:06

你好,現在確認收入,借應收賬款 貸主營業務收入應交稅費, 然后你再做一個紅沖的開負數發票

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你好,現在確認收入,借應收賬款 貸主營業務收入應交稅費, 然后你再做一個紅沖的開負數發票
2023-12-18
同學 你好 這樣做可以的
2022-01-15
銷售額和稅額填報位置 一般納稅人: 主表:紅沖發票的銷售額和稅額以負數填 “按適用稅率計稅銷售額” 和 “銷項稅額” 等欄次;重開的以正數填相同欄次。 附表一:在對應的應稅項目和稅率欄次,紅沖用負數、重開用正數填銷售額和稅額。 小規模納稅人:在申報表相應征收率欄次,紅沖用負數、重開用正數填銷售額。 避免重復交稅方法 正確填寫申報表:10 月申報時紅沖用負數、重開用正數填,讓系統按正負相抵計算應納稅額。 申請退稅或抵稅:若已重復交稅,準備好材料通過電子稅務局或辦稅服務廳申請退稅或抵減。 10 月申報表修改方法 電子稅務局更正申報:登錄電子稅務局找到申報更正模塊修改。 前往辦稅服務廳更正:攜帶材料去辦稅服務廳讓工作人員修改。
2024-12-24
?你好? ? 1.? 是什么發票。 普票還是專票? 2.? ? 是的最好是有復印件放著? 3.? ? 到時 開了紅字發票你做紅沖分錄 。然后在開藍字發票 在做一遍 藍字分錄處理。??
2021-03-08
您好 不能在12月份的賬上沖這個收入,然后1月沖發票 因為增值稅對應的要申報的 增值稅收入的金額跟企業所得稅收入的金額應該一致
2021-01-05
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