你這個不需要納稅調增預繳的時候就已經沒抵扣
【2019年·簡答題】某公司于2018年5月22日完成上年度企業所得稅匯算清繳,辦理了納稅申報并繳納稅款入庫。2020年4月發現2017年度企業所得稅匯算清繳時因計算錯誤多繳50萬元,在2020年4月18日向主管稅務機關提出退還多繳稅款申請。主管稅務機關認為這部分稅款屬于2017年度的稅款,已超過法律規定的退還期限,決定不予退還,于2020年4月25日制作相關文書,并在2020年4月26日送達該公司簽收。多繳稅款可以退還。納稅人超過應納稅額繳納的稅款,納稅人自結算繳納稅款之日起3年內發現的,可以向稅務機關要求退還多繳的稅款并加算銀行同期存款利息(請問就這題3年內的日期到底是怎么樣算的,請幫忙詳細把第一年到第三年的期限具體列一下謝謝老師
請問老師,我單位旅游行業本來在2019年邀請作者來我單位考察后,要出一本書的,當時作者已經到了,也給她報銷了機票和住宿費大概3000元,2019年做了:借:預付賬款3000,貸:銀行存款3000。但是因為疫情,作者沒有考察完畢,書直到今年2022年也沒有出,合同因疫情停止了,2022年做了費用沖了預收,請問老師這部分所得稅匯算清繳需要調增嗎?
老師?你好,小規模納稅人,建筑勞務公司,交保證金收不回來把對方告了,2022年發生了仲裁費23000元,一直到今年2023年匯算清繳前都沒有發票,所以今年5月匯算清繳時做了納稅調增,后來今年的7月份又退了一半的仲裁費回來,我把收到的退款做了入賬借:銀行存款 貸:管理費用-訴訟費 借方負數,賬務處理對嗎?然后9月份才收到法院開來的7千元的發票,這發票我要怎么入賬?24年匯算清繳時是不是也要做納稅調減這7千的發票額?
老師,您好,請問今年單位公戶收到的退回去年多交的印花稅4元,我做的分錄:借銀行存款4元貸稅金及附加4元。今年匯算清繳時需要納稅調增4元嗎?具體填在哪一列調增呢?還要更正去年匯算清繳表減少4元嗎?
經掃描,您單位可能存在以下風險: ◆ 1.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第19行第3列“罰金、罰款和被沒收財物的損失_調增金額”為:【0】元; 2.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第20行第3列“稅收滯納金、加收利息_調增金額”為:【0】元; 3.您單位入庫日期為當年度的“罰金、罰款和被沒收財物的損失”、“稅收滯納金總額”為:【30549.51】元; 4.您單位申報表A105000第19行第3列“罰金、罰款和被沒收財物的損失-調增金額“和第20行第3列”稅收滯納金、加收利息-調增金額”小于入庫日期為當年度的“罰款總額”、“稅收滯納金總額”,請核實。 匯算清繳風險提示,但我們去年年度沒有稅收滯納金和罰金這塊損失啊,還需要調整嗎?
老師我們建筑公司有一個政府的項目就這一個項目可以純勞務開三個點包工包料開九個點嗎上次開了九個點的票下一次可以開三個點的純勞務嗎
老師你好,老板開了一張票9200,是大板和鞋帽椅,沒東西只有票,這個怎么做賬啊,
老師,固定資產原值入固定資產卡片時入錯了,2021年入的卡片,現在如何調整
工商年報社保這快怎么填寫?本期實際繳納金額是13月份的還是全年的?
公司注冊100萬占比90萬,實際只到賬30萬投資款,那股權轉讓我要按多少金額來交印花稅
我公司收到科技創新局的補貼,開了如下這張發票,這張發要需要交納企業所得稅嗎?
老師好,股權投資需要準備什么材料
公司裝修 玻璃門 巖板 木地板 地毯 裝修費是計入長期待攤費用嗎 幾年攤銷
容器3D建模設計的發票大類可以開勞務嗎?
企業所得稅匯算,有哪些調整的標準?比如業務招待費、廣告費、福利費等等……標準是什么?