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老師,如果沖銷去年暫估的話,是這樣做賬嗎:借應付賬款-暫估,貸以前年度損益調整。再把今年的發票入賬:借以前年度損益調整,貸應付賬款-xx公司

2023-12-13 14:07
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-13 14:08

對的,沒錯的,就是這么做的

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快賬用戶9840 追問 2023-12-13 14:48

哦哦,我們的工程已經開出去了發票,實際才剛剛發生成本,這個成本可以暫估幾百萬嗎,明年匯算清繳之前再把發票補上

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齊紅老師 解答 2023-12-13 14:48

可以呀,這個必須要匯算清繳之前取得發票的

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快賬用戶9840 追問 2023-12-13 14:49

我們接到一個項目。這個項目實際還沒開始干,就讓我們開出去幾百萬的發票。但是暫估的話也沒有什么原始憑證啊

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齊紅老師 解答 2023-12-13 14:49

對,這種暫估的話就是沒有憑證的

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快賬用戶9840 追問 2023-12-13 14:50

那這樣的話沒事吧

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齊紅老師 解答 2023-12-13 14:50

對,沒事兒,這個沒問題的

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對的,沒錯的,就是這么做的
2023-12-13
同學你好,這個可以的
2022-01-04
你好,第一個分錄應該是借應付賬款貸以前年度損益調整。
2022-05-19
你好,實際不含稅的金額就是18萬嗎?
2024-01-24
您好,您的應付賬款—暫估不是應該對應庫存商品嗎,不能直接貸以前年度損益調整
2022-01-17
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