同學(xué) 你好 提示說您的消費稅申報未申報或不對不成功 您應(yīng)該看一下消費稅申報情況 你看的是增值稅
你好 老師,請問一下,我七月開了出口發(fā)票,因為申報出口退稅的進(jìn)項發(fā)票稽核還沒稽核通過,所以出口退稅申報不了,但是我們認(rèn)證了對應(yīng)的進(jìn)項稅額,現(xiàn)在八月了,我們申報七月的增值稅,我們把對應(yīng)的認(rèn)證的七月準(zhǔn)備用于免退稅的發(fā)票怎么處理呀?在增值稅申報表里面應(yīng)該怎么填呀?麻煩老師指點一下,謝謝!
老師您好,我想問下,我公司這個月打算交5萬的增值稅,搖號買車,11月份開票的時候忘記手里有留底稅額了,留底稅額就2萬多,您這邊有沒有什么解決方案,我可以做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎?會不會有風(fēng)險
老師,您可以幫我看一下嗎?我今早在報稅的時候,發(fā)現(xiàn)電子稅務(wù)局里面增值稅申報系統(tǒng)里面3月份開具的銷項發(fā)票數(shù)據(jù)不全。我們是3月底去稅局辦理了數(shù)電發(fā)票業(yè)務(wù),稅控盤被稅局收回了。但是稅局的人說,稅控盤里面的數(shù)據(jù)會同步到電子稅務(wù)局開票模塊里面的。我們3月份總的是開具了不含稅收入1015.38萬的,銷項稅額是132萬多的。但是我看了下,我們在稅控盤里面開具的發(fā)票,數(shù)據(jù)沒有上傳到電子稅務(wù)局增值稅申報里面。我3月初是抄稅了的。
老師你好,在電子稅務(wù)局開票的 時候出現(xiàn)了這個界面,目前不能開票了,我核對了增值稅申報表,沒有找出什么問題,麻煩老師幫我看下數(shù)據(jù)有何問題,謝謝。(11月份沒有銷項稅額,只有小額的進(jìn)項留底)
老師你好,現(xiàn)在這數(shù)電票我們這個月4月剛開完發(fā)票也取得了進(jìn)項這個月初要報稅,到底是銷項和進(jìn)項都在云開票上確認(rèn)呢,還是在電子稅務(wù)局,電子稅務(wù)局只有進(jìn)項沒有看到銷項啊 我開的數(shù)電發(fā)票是在愛心諾上開的,沒有在電子稅務(wù)局開,所以點著增值稅,申報的時候并沒有進(jìn)銷項
公司要注銷,應(yīng)收賬款有貸方余額怎么平賬
你好!我們給掛靠公司開了機(jī)械租賃費發(fā)票,結(jié)果甲方給掛靠公司按人工工資付了款,對方下賬了,我們怎么去下賬?
我們有一筆材料款,對方開了30萬的發(fā)票,然后我們的貨款只用了25萬元,然后其中有5萬元的發(fā)票是對方多開的,這個對方又現(xiàn)在紅沖不了了,現(xiàn)在這個5萬元的發(fā)票我們賬務(wù)處理應(yīng)該怎么處理?
老師,請問下,匯算清繳的職工薪酬那個表的稅收金額是填哪個數(shù)?
建筑咨詢公司有10多家分公司正常嗎
公司從2個股東變成一個股東(自然人獨資),在工商變更的時候,在備案事項里面要選什么,要上傳什么資料
老師,我們公司是食堂,專門給廠里做飯的食堂,現(xiàn)在要開票出去,稅收編碼我該選哪個呢,
辦事處購買麻將桌帳務(wù)處理
們公司投標(biāo),交投標(biāo)保證金通過銀行保函的方式,我們找到A擔(dān)保公司,他們幫我們做的富民銀行出的銀行保函,保函費用是轉(zhuǎn)到的A擔(dān)保公司,他們給我們開具發(fā)票,保函是富民銀行出具的,那A擔(dān)保公司就相當(dāng)于中間人,稅目開的*現(xiàn)代服務(wù)*擔(dān)保費,這個可以嗎?
超市,加油站 這種預(yù)付卡,支付時取得一張不征稅發(fā)票,是不是消費時再要一張普通發(fā)票?
老師你好,提示說的是增值稅或者消費稅,公司沒有消費稅。所以就看了增值稅申報界面。
你看一下當(dāng)期未申報里面有數(shù)據(jù)嗎
當(dāng)期未申報的數(shù)據(jù)在哪里看呢。
你可以在電子稅局上面搜索欄里面搜逾期申報看看可以看到嗎
老師,預(yù)期申報我查詢了,沒有任何的逾期申報。
我剛才進(jìn)了開票界面了,能正常開具了,但是增值稅申報比對不符的界面一直存在,這個影響嗎。
請問您進(jìn)項那邊抵扣勾選確認(rèn)了嗎?
進(jìn)項抵扣勾選了,產(chǎn)生了留底,沒有申請退稅,這和進(jìn)項抵扣有關(guān)系嗎。老師,雖然開票界面能進(jìn)入,仍然不能開具發(fā)票,還是顯示那個對話框。
若進(jìn)項確認(rèn)后銷項也已完成上傳 還是顯示比對不成功無法申報 暫停賦額情況可能需要與相關(guān)部門和組織聯(lián)系確認(rèn)你那邊基于什么原因咱暫停賦額? 可能需要提供相關(guān)證明材料 才能恢復(fù)賦額
11月份的增值稅是零申報,進(jìn)項勾選后也正常上傳了,實在不知道問題出現(xiàn)在哪里了。
11月征期增值稅是已經(jīng)申報完成了嗎,還是不允許申報呢
老師,上周四已經(jīng)完成所屬期11月份的申報了,申報的時候沒有任何提示,增值稅是零申報。其后想開票的,結(jié)果顯示了發(fā)給您的那個界面。目前的發(fā)票不是在稅控盤里開的,是在電子稅務(wù)局里開具的紙質(zhì)發(fā)票。
可以咨詢一下稅局工作人員問一下暫停賦稅的原因,可以選擇電子稅局人工服務(wù),或者12366問詢
好的,謝謝老師。
不用客氣? 希望我的回答對你有幫助