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老師你好,在電子稅務(wù)局開票的 時候出現(xiàn)了這個界面,目前不能開票了,我核對了增值稅申報表,沒有找出什么問題,麻煩老師幫我看下數(shù)據(jù)有何問題,謝謝。(11月份沒有銷項稅額,只有小額的進(jìn)項留底)

老師你好,在電子稅務(wù)局開票的 時候出現(xiàn)了這個界面,目前不能開票了,我核對了增值稅申報表,沒有找出什么問題,麻煩老師幫我看下數(shù)據(jù)有何問題,謝謝。(11月份沒有銷項稅額,只有小額的進(jìn)項留底)
老師你好,在電子稅務(wù)局開票的 時候出現(xiàn)了這個界面,目前不能開票了,我核對了增值稅申報表,沒有找出什么問題,麻煩老師幫我看下數(shù)據(jù)有何問題,謝謝。(11月份沒有銷項稅額,只有小額的進(jìn)項留底)
老師你好,在電子稅務(wù)局開票的 時候出現(xiàn)了這個界面,目前不能開票了,我核對了增值稅申報表,沒有找出什么問題,麻煩老師幫我看下數(shù)據(jù)有何問題,謝謝。(11月份沒有銷項稅額,只有小額的進(jìn)項留底)
2023-12-12 09:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-12 09:54

同學(xué) 你好 提示說您的消費稅申報未申報或不對不成功 您應(yīng)該看一下消費稅申報情況 你看的是增值稅

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快賬用戶4599 追問 2023-12-12 09:57

老師你好,提示說的是增值稅或者消費稅,公司沒有消費稅。所以就看了增值稅申報界面。

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齊紅老師 解答 2023-12-12 10:01

你看一下當(dāng)期未申報里面有數(shù)據(jù)嗎

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快賬用戶4599 追問 2023-12-12 10:13

當(dāng)期未申報的數(shù)據(jù)在哪里看呢。

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齊紅老師 解答 2023-12-12 10:15

你可以在電子稅局上面搜索欄里面搜逾期申報看看可以看到嗎

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快賬用戶4599 追問 2023-12-12 10:24

老師,預(yù)期申報我查詢了,沒有任何的逾期申報。

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快賬用戶4599 追問 2023-12-12 10:33

我剛才進(jìn)了開票界面了,能正常開具了,但是增值稅申報比對不符的界面一直存在,這個影響嗎。

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齊紅老師 解答 2023-12-12 11:03

請問您進(jìn)項那邊抵扣勾選確認(rèn)了嗎?

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快賬用戶4599 追問 2023-12-12 11:10

進(jìn)項抵扣勾選了,產(chǎn)生了留底,沒有申請退稅,這和進(jìn)項抵扣有關(guān)系嗎。老師,雖然開票界面能進(jìn)入,仍然不能開具發(fā)票,還是顯示那個對話框。

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齊紅老師 解答 2023-12-12 11:40

若進(jìn)項確認(rèn)后銷項也已完成上傳 還是顯示比對不成功無法申報 暫停賦額情況可能需要與相關(guān)部門和組織聯(lián)系確認(rèn)你那邊基于什么原因咱暫停賦額? 可能需要提供相關(guān)證明材料 才能恢復(fù)賦額

若進(jìn)項確認(rèn)后銷項也已完成上傳 還是顯示比對不成功無法申報 暫停賦額情況可能需要與相關(guān)部門和組織聯(lián)系確認(rèn)你那邊基于什么原因咱暫停賦額? 可能需要提供相關(guān)證明材料 才能恢復(fù)賦額
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快賬用戶4599 追問 2023-12-12 14:46

11月份的增值稅是零申報,進(jìn)項勾選后也正常上傳了,實在不知道問題出現(xiàn)在哪里了。

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齊紅老師 解答 2023-12-12 14:52

11月征期增值稅是已經(jīng)申報完成了嗎,還是不允許申報呢

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快賬用戶4599 追問 2023-12-12 14:58

老師,上周四已經(jīng)完成所屬期11月份的申報了,申報的時候沒有任何提示,增值稅是零申報。其后想開票的,結(jié)果顯示了發(fā)給您的那個界面。目前的發(fā)票不是在稅控盤里開的,是在電子稅務(wù)局里開具的紙質(zhì)發(fā)票。

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齊紅老師 解答 2023-12-12 15:36

可以咨詢一下稅局工作人員問一下暫停賦稅的原因,可以選擇電子稅局人工服務(wù),或者12366問詢

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快賬用戶4599 追問 2023-12-12 15:54

好的,謝謝老師。

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齊紅老師 解答 2023-12-12 17:10

不用客氣? 希望我的回答對你有幫助

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同學(xué) 你好 提示說您的消費稅申報未申報或不對不成功 您應(yīng)該看一下消費稅申報情況 你看的是增值稅
2023-12-12
你好!數(shù)電發(fā)票不用在上傳匯總了,直接在電子稅務(wù)局勾選模塊勾選進(jìn)項就可以
2024-05-05
您好,能截圖一下咱的科目余額表么,應(yīng)交稅費的
2025-01-14
你好,那去申報界面,初始化重新導(dǎo)入銷項數(shù)據(jù),減掉負(fù)數(shù),
2021-10-08
39.91應(yīng)該是未交稅的滯納金吧。
2021-03-05
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