你好,是的。 這種情況對方直接紅沖就好了,你們是不需要做什么操作的
購買方收到專票有問題沒有進行抵扣直接退給開票方重新開票。在增值稅勾選平臺中該筆作廢的發票需要勾選認證嗎 作廢的發票銷售方還需要給我們嗎
老師,你好,我是一般納稅人,是購買方,我這邊收到了兩張電子專票,業務員告訴我這兩張發票紅沖了已經,我作為購買方,我還沒有勾選抵扣發票,我應該怎么操作?需要不抵扣勾選嗎?
購買方發票聯9月份做賬了,但沒認證。現在發生銷售退貨,購買方是不是直接在賬上沖了就行,我們還需要把紅字發票郵寄給對方么?
購買方去年購買了一批貨200,有一部分退貨了,現在需要對方退款100,那我購買方申請開紅字發票可以部分紅沖的嘛,要怎么操作?
老師,我方是購買方,我方發生退貨行為,我方取得的增值稅發票還沒有勾選,對方直接紅沖就可以了吧,我方在沒有什么需要操作的吧
老師!企業由個體工商戶變成小規模公司,期初建賬,賬戶的啟動資金就是實繳資金嗎?
老師,日常經營性且與本公司業務相關的支付給本公司人員的可以做應付職工薪酬做無票支出稅前扣除。支付給非本公司人員的,個稅代扣代繳,然后還要按票才能計入營業成本/管理費/銷售費用才能稅前扣除。是不是這樣理解?
出口退稅的時候法人卡和操作員卡都要有嗎
老師,比如月休四天,工資含社保6000,一個月的工資有幾種合理的算法,謝謝
12月拼柜出口 貨一 已提 現在5月出口退稅還可以改提單嗎
請問電子稅務局增值稅申報表數據和開票系統開票數據不一致是什么原因?手動修改嗎?
1、某公司于2025年1月1日購入A公司股票10萬股作為交易性金融資產,每股價格為10元(包含已宣告但尚未發放的現金股利0.5元/股),另支付交易費用5,000元。2025年3月31日,該股票公允價值上升至每股12元。2025年6月30日,公司收到上述現金股利。2025年7月1日,公司將所持A公司股票全部售出,每股售價為13元,款項已存入銀行賬戶。要求編制該公司2025年1月1日購入A公司股票時的會計分錄。編制2025年3月31日確認公允價值變動損益的會計分錄。編制2025年6月30日收到現金股利時的會計分錄。編制2025年7月1日出售A公司股票時的會計分錄,并計算投資收益。2、某公司于2025年1月1日購入C公司股票10萬股作為交易性金融資產,每股價格為20元(其中包含已宣告但尚未發放的現金股利每股1元),另支付相關交易費用4,000元。以下是公司在2025年內發生的與該交易性金融資產相關的業務:2025年1月1日,購入C公司股票。2025年3月31日,該股票的公允價值上升至每股22元。2025年6月30日,收到上述現金股利。2025年9月30日,該股票的公允價值下降至每股21元。
我登陸網站為啥跟講的頁面不一樣啊
老師,云星空企業版,設置下推的入庫單如何刪除
請問費用占比怎樣算?毛利率怎樣算?
如果我方已經勾選了的,我方就要開紅字信息表給對方是吧,然后我方做一筆這個憑證,對不對
你好,是的,是這樣的(你應付賬款前面忘記寫 貸? 這個字了)
好的老師,那我作為購買方,比如我開出的紅字信息表上的稅額是500,那我是不是要多鉤500的進項,這個在會計分錄上要怎么提現呢
你好,紅字信息表上的稅額是500,你可以多勾選一些進項,也可以不多勾選,關鍵看單位增值稅的稅負率控制了 在分錄上就是進項稅額負數體現啊?
那就是說我作為購買方,我在賬上就做個負數分錄,然后稅上面我多鉤500進項就可以了對吧
老師,你看,我們會計是這么做的分錄,下面兩行我看不懂
你好,作為購買方,做之前購進的相同分錄金額負數就好了?
那如果作為銷售方,我是要沖減收入,沖減成本對吧
你好,是的,是這樣的
好的,明白了,謝謝老師
不客氣,祝你學習愉快,工作順利?