就是開的稅目是娛樂服務和廣告服務
老師,我們10月份第一次發工資,10月11號發的是9月份的工資,10月份我申報了當月發放的9月份的工資個稅,我這樣做對嗎?我有點迷糊了。按說當月工資次月發,我10月份申報的應該是9月份發放的8月份工資,但我們8月份沒工資,那其實我是不是應該10月份做零申報呀,那我做錯了是嗎?
老師,我們公司從9月份開始有工資,我10月份申報了10月份發放的9月份工資,應該是做錯了對吧,然后我11月份就零申報了一次個稅。那我10月份的工資表之前是不是也得做①張個稅零申報的工資表呀
我們11月個稅報10月份實發工資,10月份實發是九月份工資,員工三天工資沒有要,算10月工資了。應該是給他0申報吧?但是我沒有因為申報工資就沒有申報,現在他斷了一個月這個有沒有影響?
員工10月離職,但因為沒到發上月工資的時候,就給他把9月和10月一起發了,個稅也是兩月工資加起來一起扣的,然后申報在了10月份里面,那這個人9月份申報時是不是應該改成0申報
老師,之前會計,申報個稅是這樣的,12月份工資1月份發放,本來應該2月份申報個稅,但是他是1月份就申報了。我現在想更正,應該咋更正呢
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
會計學堂網站是什么
老板開了個體工商戶,給自己發工資,個人經營所得可以扣除老板工資么?
提問#老師:為什么在全量發票導出中發票基礎信息表與信息匯總表不一致 ?
?你回錯人了吧
抱歉,系統提交錯誤。 沒事的,已經申報了就不用更正申報了
不是的,當時,10月份我報了個稅之后老板才說把他的工資做上去,那我現在既然要更正申報,不管他是幾月份發工資,總歸他是10月的,我應該更正申報10月的把?
工資算10月沒錯的哈。申報在發放的次月申報。如果已經申報了就不用修改他的工資申報