借固定資產,貸其他應付款, 借其他應付款貸銀行存款
老師您好,就是有。有這么一個問題是,就是有掛靠的公司,把工程項目掛靠到我們公司來做。然后嗯,也交預繳的稅款。然后甲方也把錢打給了我們,然后我們公司要扣。管理費,還有那些稅費之后把剩的錢打給那個掛靠的人。然后就剩的錢打給掛靠的人,我銀行轉賬的話,我的備注是要寫什么摘要呢?然后我轉給他,之后我的這筆賬該怎么做呢?就是這個掛靠的項目,掛靠人也沒有票給
老師你好,然后我們公司打算購進一臺設備2000塊錢,然后這個沒有進項發票,但是也得入賬嘛,然后對方給我們開收據,您看我可以直接嗯把對公賬戶的錢轉給法人,然后明細標注上報銷。購進設備款嗎?這樣可以嗎?嗯,要不然你看還得法人掏了錢之后,我再從對公賬戶上轉2000給他,其實最終還是從對公賬戶上轉給他,這樣的話一步到位可以嗎?
老師你好,我想問一下啊,我們法人嗯去購買這個設備,嗯,然后呢,這個錢他沒走對公,就是對方也不給開這個發票,但是給開收據,你看收據上寫他們,就是收據上是這樣寫,你看行嗎?就是說嗯我們法人付的錢,就是付款人寫的是法人的名字,然后收款人是他們公司的名字,然后開個收據蓋個章,然后等到我們那個對公賬戶上,然后把這個錢報銷給法人的時候就是直接轉給法人了,就是嗯,就拿這些憑據嗯做憑證。可以嗎?就是收據上寫的是法人付的款,然后到時候我們對公賬戶上再把這個錢報銷給法人,嗯,就是這樣有有一個連貫的邏輯,這個沒問題吧?
老師你好,我想問一下公司購進設備法人去買了,然后對方不給開,發票只能開收據,但是就是這個我們也得先入賬,然后收據是嗯法人的名字付的款,然后呢,我們對公賬戶又轉給法人的這個錢報銷的這個錢,然后用這兩筆這個入賬可以這兩筆憑證入賬可以嗎?就是法人付款的收據,還有銀行對公轉給法人報銷款的這個收據可以嗎?
老師您好,我想問一下,然后你看我這有幾張憑證,一張是公司買茶葉的發票,一張是公司買打印機的發票,還有一張是銀行流水,就是公司公戶轉給我們法人的這個錢,這個合計數也就是買這個茶葉和打印機的合計數,相當于就是報銷款吧,報銷流水單,還用不用把那個法人微信就是支付給商家買茶葉,然后買那個打印機的那個憑證附到后面呀
老師:W小規模公司,注冊資金100萬,法人為自然人A,100%持股,自行拆分為50股,每股2萬。現A以每股優惠單價1.5萬轉讓15股給B,A共收到股價款22.5萬,且B以2萬的固定資產入股。 問題1:固定資產入股沒有發票,只是AB雙方口頭約定,固定資產已交付A使用,這部分怎么入賬? 問題2:B的占股比例在企業變更時怎么算?
老師好,特殊業務處理中以舊換新,收回舊貨,需要確認進項稅額嗎
江算清繳主營業務收入小于增值稅收入。增值稅收入是對的,這個怎么處理?
老師,境內營業機構的虧損可以用境外營業機構的盈利彌補,這個知識點在課本的哪個地方?我找不到
2024年的項目,現在才發工資,工資表上的日期寫的2024年6月,申報個稅是2025年5月,這樣可以嗎?
老師您好,計提所得稅是看年度累計利潤總額計提還是看月度盈虧計提所得稅
出票日期中,“零壹月”可以變造成“零壹拾月”,相應的日中“零壹日”“零貳日”“零叁日”都可以后面加 拾 變造。是不是?
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師?請問4月份員工個稅已申報,現在發現有個別錯誤,個稅申報還能更正嗎?
好的老師,我直接寫借固定資產貸銀行存款行嗎?
可以的,可以這么做的。
好的老師當我的固定資產,嗯,就是賣出去了給了別人,然后給了別人開了發票了,然后我這個分錄該怎么做呀?我只有一張開給別人的發票,這個時候該怎么做分錄
借固定資產清理 累計折舊 貸固定資產, 借銀行存款, 貸固定資產清理應交稅費, 然后把固定資產清理余額結轉到營業外收支。
老師你好,我們這個粉塵儀就是我們購進的,這個粉塵儀就是買了之后就直接賣給對方了,它涉及不到那個累計折舊什么的,就是華漢能庫存商品這個科目行嗎?他這個粉襯衣我們就是當時買了我們就直接拿到那個賣家那給他裝上了,就是這樣做,是不是有點復雜這個分錄
你好,你們單位主營是什么的?銷售這個儀器嗎?還是自己使用?
老師我們是銷售,我們是銷售,這個儀器購進之后直接賣,我們自己不用
就是我們法人,他自己微信轉賬那個購進,這個銷售的這個陳陳姨以后對方開了個收據,我這樣做分錄行嗎?借什么我不知道,我只知道是貸其他應付款法人,然后報銷給法人之后的這個流水憑證是借其他應付款法人貸銀行存款對吧?
借庫存商品貸銀行存款 借銀行貸主營業務收入、應交稅費, 借主營業務成本貸庫存商品。
粉塵儀器
寫了寫了看一下,可以看一下。
好的老師就是購進設備私人轉款開收據,這一步我做借庫存商品貸其他應付款法人,然后報銷給法人這個錢的時候,這個流水憑證我做借其他應付款法人貸銀行存款對嗎?
你好 是的,是這么做的