您好,如果開了票,不再自己賬上,屬于虛開的,這種的話,是可以后期做成本的,你好
我剛開的工程施工公司,小規(guī)模企業(yè)。給客戶開了設(shè)備租賃發(fā)票。但是設(shè)備不在公司名下,而在我自己名下。給客戶開的專票上也備注了這項工程。而且我也確確實實做了這個工程。這算不算虛開發(fā)票,會被查嗎?該怎么處理,望老師答疑!多謝!
老師,有個問題想問一下:A是一家機械設(shè)備租賃公司,但是自己沒有機械設(shè)備。張三手里有挖掘機等機械設(shè)備,借用了A公司的名義與B公司簽訂機械租賃合同(后期張三與B公司的所有往來經(jīng)過A公司的賬戶)。 問題是:我現(xiàn)在做的賬是A公司的,那么這個挖掘機算不算A的固定資產(chǎn)?A公司進賬后該怎么做賬?
老師,我們公司老板、老板的盆友,還有另一家公司這三方合租一塊場地15萬,但是租賃合同簽的是我們公司,我們也是全額付款15萬,出租方全額開發(fā)票給我們,然后和我們合租的企業(yè)對公付錢付錢給我們8萬,我們在開租賃發(fā)票給他,我們老板的盆友就不需要我們開發(fā)票,錢也是對公付給我們5萬,因為我們公司是小規(guī)模的,這樣做就享受不到30萬免征額了,請問有什么辦法處理這個問題
您好,老師,之前問過您,我們是設(shè)備租賃公司,融資租賃的設(shè)備,進來的每期發(fā)票會計直接入了主營業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在租賃期到了,我們拿到了所有權(quán),現(xiàn)在這個設(shè)備該怎么調(diào)賬到固定資產(chǎn)里?因為設(shè)備拿到了所有權(quán),準(zhǔn)備處置賣掉,然后沒有入賬固定資產(chǎn),沒法作固定資產(chǎn)清理
小天老師,還是昨天的問題,就是我們公司廠房租賃對方開不出廠房租賃的發(fā)票,能開機械租賃,因為我們公司開出去的發(fā)票也是機械租賃的發(fā)票,所以他開機械租賃我們接受了沒有什么風(fēng)險,現(xiàn)在讓他按照機械租賃搞個合同,直接已經(jīng)簽了廠房租賃的合同,我想問一下讓他給我們補一個機械租賃的假合同有沒有什么風(fēng)險需要規(guī)避,就是說這個假合同直接蓋個假章或者真章都沒有問題吧,只要不履行就行,用不用另外簽個協(xié)議說明這個假合同是不履行的
老師:W小規(guī)模公司,注冊資金100萬,法人為自然人A,100%持股,自行拆分為50股,每股2萬。現(xiàn)A以每股優(yōu)惠單價1.5萬轉(zhuǎn)讓15股給B,A共收到股價款22.5萬,且B以2萬的固定資產(chǎn)入股。 問題1:固定資產(chǎn)入股沒有發(fā)票,只是AB雙方口頭約定,固定資產(chǎn)已交付A使用,這部分怎么入賬? 問題2:B的占股比例在企業(yè)變更時怎么算?
老師好,特殊業(yè)務(wù)處理中以舊換新,收回舊貨,需要確認(rèn)進項稅額嗎
江算清繳主營業(yè)務(wù)收入小于增值稅收入。增值稅收入是對的,這個怎么處理?
老師,境內(nèi)營業(yè)機構(gòu)的虧損可以用境外營業(yè)機構(gòu)的盈利彌補,這個知識點在課本的哪個地方?我找不到
2024年的項目,現(xiàn)在才發(fā)工資,工資表上的日期寫的2024年6月,申報個稅是2025年5月,這樣可以嗎?
老師您好,計提所得稅是看年度累計利潤總額計提還是看月度盈虧計提所得稅
出票日期中,“零壹月”可以變造成“零壹拾月”,相應(yīng)的日中“零壹日”“零貳日”“零叁日”都可以后面加 拾 變造。是不是?
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),專門給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學(xué)校詢價,用的是某個員工的車子,領(lǐng)導(dǎo)說是給那個員工100元,相當(dāng)于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發(fā)4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發(fā)給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經(jīng)常發(fā)生,是偶爾發(fā)生的,偶爾會用到員工的車子
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),專門給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學(xué)校詢價,用的是某個員工的車子,領(lǐng)導(dǎo)說是給那個員工100元,相當(dāng)于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發(fā)4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發(fā)給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經(jīng)常發(fā)生,是偶爾發(fā)生的,偶爾會用到員工的車子
老師?請問4月份員工個稅已申報,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有個別錯誤,個稅申報還能更正嗎?
好的,因為這剛好是十二月了。我是不是要在十二月的時候把相關(guān)的成本票開進來,如果來不及的話,明年在開進來,會不會有問題
如果我后面把固定資產(chǎn)過渡到公司名下的話是不是就不算虛開發(fā)票了。
如果后期的話,過度就不算了
好的,謝謝老師
不客氣的早點休息