你好,忘了沖銷是什么意思啊?
2020年會(huì)計(jì)分錄借:管理費(fèi)用-職工薪酬 主營業(yè)務(wù)成本 ---工資 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資 現(xiàn)在稅務(wù)部門核查到有17950元工資不實(shí),讓調(diào)整,我的分錄借:應(yīng)付職工薪酬---工資 貸:利潤分配--為分配利潤對(duì)嗎 稅務(wù)部門有說要通過以前年度損益調(diào)整,是不是分錄就是借:應(yīng)付職工薪酬--工資 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配--為分配利潤
老師你好,麻煩問下21年有兩個(gè)月工資多計(jì)提了31400元,我在今年調(diào)整這個(gè)差額時(shí),分錄借應(yīng)付職工薪酬31400(負(fù)數(shù))貸以前年度損益調(diào)整31400 (負(fù)數(shù))借以前年度損益調(diào)整31400(負(fù)數(shù))貸利潤分配-未分配利潤31400(負(fù)數(shù));發(fā)放工資是通過現(xiàn)金發(fā)放的,我是不是還是調(diào)整下發(fā)放的應(yīng)付職工薪酬,借以前年度損益調(diào)整31400(負(fù)數(shù))貸應(yīng)付職工薪酬31400(負(fù)數(shù))借利潤分配-未分配利潤31400(負(fù)數(shù))貸以前年度損益調(diào)整31400(負(fù)數(shù))
借 以前年度損益調(diào)整 465000 貸 應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 465000 借 應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 465000 貸 庫存現(xiàn)金 465000 借 利潤分配-未分配利潤 465000 貸 以前年度損益調(diào)整 465000 老師好,這個(gè)是增加費(fèi)用,減少利潤分配吧?這個(gè)都跨年了可以調(diào)吧 ,對(duì)以前的報(bào)表不就有影響了
1月份做賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)12月份工資少計(jì)提了。現(xiàn)在補(bǔ)提,怎么做分錄;是,借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)付職工薪酬。借:未分配利潤。貸:本年利潤
期末資產(chǎn)=期末負(fù)債-2+期末所有者權(quán)益+2;負(fù)債-2表示應(yīng)付職工薪酬-2啦嗎? 借:以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用 2 貸:應(yīng)付職工薪酬 2 期末未分配利潤+2-期初未分配利潤=本期凈利潤+2,老師下面的分錄是分配利潤減少,這邊是+2代表以前年度損益調(diào)整費(fèi)用增加2了?? 借:以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用 2 貸:應(yīng)付職工薪酬 2 借:利潤分配 2 貸:以前年度損益調(diào)整2
申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候?qū)m?xiàng)扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運(yùn)輸代理企業(yè),現(xiàn)在有些付給國外司機(jī)的運(yùn)費(fèi)?這個(gè)我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費(fèi)14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費(fèi)用-場地租賃費(fèi)1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對(duì)不對(duì)?
你好,老師,我公司收到稅務(wù)局電話,是說做納稅評(píng)估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準(zhǔn)備啥,就說到時(shí)候他們要什么我們?cè)谔峁┚托小O襁@種情況我們還是第一次遇到,一般稅務(wù)局會(huì)看什么,我們需要準(zhǔn)備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對(duì)方幫我公司做勞務(wù)含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發(fā)票給我,我要怎么做分錄?
固定資產(chǎn)為0,車輛加油費(fèi)可以計(jì)入交通費(fèi)嗎
老師,收到法人轉(zhuǎn)進(jìn)來的投資款,除了做這個(gè)分錄: 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現(xiàn)呢?
老師,24年收到發(fā)票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發(fā)票?
有勞務(wù)資質(zhì)的勞務(wù)分包公司接了一個(gè)包工包料的活,能干嗎,合規(guī)嗎?
增值稅計(jì)算方法怎么看是屬于簡易計(jì)稅方法?
我22年12月計(jì)提,然后今年一月工資正常做了發(fā)放,結(jié)轉(zhuǎn),是平的,然后現(xiàn)在年底了,要把去年22月計(jì)提的沖掉,我的分錄寫對(duì)嗎,
借應(yīng)付職工薪酬 貸利潤分配未分配利潤 是這個(gè)
老師為什么不通過以前年度調(diào)整,另外這筆分錄是增加成本還是增加利潤
我上面寫的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,做帳的 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用以前年度損益調(diào)整
那我做的分錄對(duì)不對(duì),這個(gè)分錄是利潤增加還是減少,老師簡單分析
利潤增加 沖計(jì)提,減少費(fèi)用增加利潤