您好,同學(xué),是可以這么處理的
企業(yè)自產(chǎn)自銷會計分錄能不能這樣寫 1、購進原材料等, 借:原材料, 應(yīng)交稅費 貸:銀行存款等。 2、領(lǐng)原材料時, 借:主營業(yè)務(wù)成本, 貸:原材料。 3、將產(chǎn)品銷售出去時, 借:銀行存款, 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 還是一定要這樣寫 1、購進原材料等, 借:原材料, 應(yīng)交稅費, 貸:銀行存款等。 2、領(lǐng)用原材料時, 借:生產(chǎn)成本等, 貸:原材料。 3、產(chǎn)品入庫時, 借:庫存商品, 貸:生產(chǎn)成本。 4、將產(chǎn)品銷售出去時, 借:銀行存款, 貸:主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費。 5、結(jié)轉(zhuǎn)成本時, 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
請問下工業(yè)怎么結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,我的結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本是 借:庫存商品35萬 貸:生產(chǎn)成本35萬 銷售商品時我的分錄是 借:銀行存款 12萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入是13萬 那么現(xiàn)在我結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 最后這個分錄成本我應(yīng)取那個數(shù)呢?
工業(yè)制造業(yè)核算材料產(chǎn)品成本做賬流程是這樣的嗎?1.采購材料入庫 借原材料貸應(yīng)付賬款 2.領(lǐng)用原材料出庫 借生產(chǎn)成本貸原材料 3.結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品生產(chǎn)成本 借庫存商品貸生產(chǎn)成本 4、結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借主營業(yè)成本貸庫存商品 請老師指導(dǎo),有點懵
一家委托代銷公司,成本結(jié)轉(zhuǎn)的時候做了 借:庫存商品 貸 生產(chǎn)成本 直接材料 生產(chǎn)成本 直接人工 領(lǐng)料出庫,做了 借:生產(chǎn)成本 貸 原材料 銷售出庫 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 那我的直接人工有余額啊,是最后結(jié)轉(zhuǎn)到制造費用嗎,還是?
我公司從農(nóng)民手中購買新鮮辣椒烘干成干辣椒后進行銷售,會計分錄是不是:借;原材料-鮮椒,貸:銀行存款,烘干后:借:生產(chǎn)成本,貸:原材料-鮮椒,借庫存商品-干椒,貸生產(chǎn)成本呢
老師,您好。請教您的問題。現(xiàn)在我們查賬發(fā)現(xiàn)2023年計提的永續(xù)債利息,記到“應(yīng)付利息—永續(xù)債”科目里,但是2023年底支付利息時,計入了“財務(wù)費用”科目,并且已經(jīng)審計完了。請問現(xiàn)在2025年要怎么調(diào)整處理?謝謝
老公哥注銷新公司成本財務(wù)處理
我們開的是紙質(zhì)發(fā)票,但是我去看紅字發(fā)票的時候把紅字發(fā)票開成了電子的,這個怎么辦有影響嗎
二月份收到光伏電費,但是一直沒在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),第一季度已經(jīng)報完稅了,這種情況怎么辦
老師,因為3月供應(yīng)商開的進項有誤,4月供應(yīng)商紅沖了,但是我們沒有抵扣,同時我們把貨又賣給了客戶,3月也開票了,4月也紅沖開票。4月交了3月的銷項稅額,現(xiàn)在是4月份入賬,我們重新開的銷項還要再交一遍嗎?理不清楚了。
老師 稅務(wù)專管員說我們職工人數(shù)和稅務(wù)登記信息不一致 這個是怎么查的呢 我們企業(yè)所得稅季度報人數(shù)和個稅申報的是一樣的呀
老師,怎么在醫(yī)保系統(tǒng)添加新的單位信息
小規(guī)模減免的增值稅,社保穩(wěn)崗補貼,我計入營業(yè)外收入,這個企業(yè)所得稅匯算清繳各自放營業(yè)外收入的其他,還是政府補助。
現(xiàn)在業(yè)務(wù)量不是很大,每次進貨商品的具體名字 寫在記賬憑證的摘要里可以嗎?庫存商品后面就沒有寫二級科目了
請問,總賬會計干什么?