如果供應(yīng)商已經(jīng)作廢了A發(fā)票,并且沒(méi)有重開(kāi)新的發(fā)票給你們,那么您需要做以下處理: 1.沖銷應(yīng)付賬款和進(jìn)項(xiàng)稅額:借:應(yīng)付賬款 (紅字)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(紅字) 2.要求供應(yīng)商重新開(kāi)具發(fā)票:您應(yīng)該立即聯(lián)系供應(yīng)商,并要求他們重新開(kāi)具正確的發(fā)票。如果供應(yīng)商同意重新開(kāi)具發(fā)票,您可以在收到新發(fā)票后進(jìn)行以下處理:借:應(yīng)付賬款 (按新發(fā)票金額)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(按新發(fā)票稅額)銀行存款(按實(shí)際支付金額) 如果供應(yīng)商不同意重新開(kāi)具發(fā)票,您需要評(píng)估您的財(cái)務(wù)狀況和與供應(yīng)商的關(guān)系。如果重新開(kāi)具發(fā)票是必要的,您可能需要考慮采取法律措施來(lái)維護(hù)您的權(quán)益。 需要注意的是,如果A發(fā)票已經(jīng)在財(cái)務(wù)報(bào)告中使用,您需要調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表中的應(yīng)付賬款和應(yīng)交稅費(fèi)科目。此外,如果A發(fā)票涉及偷稅、逃稅等行為,您可能需要向相關(guān)稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)告此情況。
老師,你好,我想咨詢一下,我們供應(yīng)商在2020年3月給我們公司開(kāi)了一張專票,但是發(fā)票在郵寄過(guò)程中被遺失了,供應(yīng)商不愿意紅沖并重開(kāi),這個(gè)問(wèn)題拖了很久沒(méi)處理,這個(gè)月供應(yīng)商提供了他們做賬聯(lián)的掃描件給我們,我們是否可以這樣處理: 1、認(rèn)證系統(tǒng)中,勾選認(rèn)證抵扣 2、憑證: 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付貨款 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 3、增值稅報(bào)表:進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出那里填寫對(duì)應(yīng)金額
我有一個(gè)發(fā)票對(duì)方給我們開(kāi)錯(cuò)了,發(fā)票當(dāng)時(shí)沒(méi)入賬但我已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在對(duì)方把那個(gè)發(fā)票作廢了,開(kāi)了紅字發(fā)票,又重開(kāi)開(kāi)了一個(gè)正確的藍(lán)字發(fā)票,這樣我報(bào)稅的時(shí)候要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我賬上的話是借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這樣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出借方有余額,我要是平的話貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我借方應(yīng)該是什么科目?
我有一個(gè)發(fā)票對(duì)方給我們開(kāi)錯(cuò)了,發(fā)票當(dāng)時(shí)沒(méi)入賬但我已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在對(duì)方把那個(gè)發(fā)票作廢了,開(kāi)了紅字發(fā)票,又重開(kāi)開(kāi)了一個(gè)正確的藍(lán)字發(fā)票,這樣我報(bào)稅的時(shí)候要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我賬上的話是借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這樣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出借方有余額,我要是平的話貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我借方應(yīng)該是什么科目?
供應(yīng)商去年給我們開(kāi)的專票,今年年初說(shuō)開(kāi)錯(cuò)了紅沖后重新開(kāi)的,報(bào)稅把去年那張發(fā)票放入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄這么寫對(duì)嗎? 1,去年收到發(fā)票 借:原材料, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款 2,今年收到紅沖發(fā)票 借:原材料(紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))(紅字) 貸:應(yīng)付賬款(紅字) 3,收到正確發(fā)票 借:原材料, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款 4,同時(shí)做 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
供應(yīng)商給我們開(kāi)了張A發(fā)票,我們也正常入賬了,次月認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)票的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅系統(tǒng)里沒(méi)這張A發(fā)票,和對(duì)方溝通后才知道供應(yīng)商把A發(fā)票作廢了,對(duì)方目前一直也沒(méi)重開(kāi)新的發(fā)票給我們,我是做分錄借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)把進(jìn)項(xiàng)稅額沖掉就行了嗎?按照會(huì)計(jì)法和稅務(wù)要求該如何處理?
老師,請(qǐng)問(wèn)a公司的股東是b公司和c公司,a公司有利潤(rùn)時(shí),打到b公司,a公司交企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅么,b公司交企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅么
老師您好注冊(cè)新的公司步驟
在我小規(guī)模期間我采購(gòu)了這批貨物回來(lái)我并未在我小規(guī)模期間進(jìn)行銷售,也沒(méi)有按小規(guī)模的征收率開(kāi)具發(fā)票的嘛,當(dāng)時(shí)供應(yīng)商開(kāi)具了普票給我,我現(xiàn)在成為一般納稅人了可以要求供應(yīng)商換開(kāi)成專票給我嗎?
我想問(wèn)一下,酒店給我開(kāi)出的普票我沒(méi)報(bào)銷,公司會(huì)查到這個(gè)個(gè)報(bào)銷嗎?這只有開(kāi)出方和我知道這個(gè)事
生產(chǎn)型加工企業(yè),如果當(dāng)初沒(méi)有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目,沒(méi)有用生產(chǎn)成本和庫(kù)存商品科目,必須改賬嗎?
填寫出口收匯明細(xì)表的時(shí)候,收匯單上顯示的金額,不和報(bào)關(guān)單上面一樣,可能三張銀行憑證對(duì)應(yīng)了四五單報(bào)關(guān)單,那我要怎么填
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再?gòu)墓珣艮D(zhuǎn)到老板私戶應(yīng)該怎么備注
月工資3萬(wàn),如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費(fèi)用-材料費(fèi)嗎這個(gè)科目嗎
老師客戶打的開(kāi)模費(fèi),這個(gè)不會(huì)退給客戶怎么做會(huì)計(jì)分錄合適
得到的情況是對(duì)方說(shuō)對(duì)方開(kāi)的發(fā)票超了營(yíng)業(yè)范圍,現(xiàn)在對(duì)方增加營(yíng)業(yè)范圍的流程也不是很順暢。現(xiàn)在感覺(jué)12月底前是有很大概率來(lái)不了新票了,那我直接用應(yīng)付賬款和進(jìn)項(xiàng)稅對(duì)沖是可以的了?
要不要把原材料調(diào)回暫估的科目?會(huì)計(jì)準(zhǔn)則有這方面的要求不?怕年底PwC審計(jì)出來(lái)有問(wèn)題就麻煩了。
同學(xué)你好 這個(gè)沒(méi)有哦
老師,就是供應(yīng)商給我賣的產(chǎn)品叫“異辛烷”,屬于危險(xiǎn)化學(xué)品的油品,他們危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證上沒(méi)這個(gè)東西,稅務(wù)局通知他們不可以開(kāi)票。那今年收的票和之前年份的業(yè)務(wù)我們收到的發(fā)票要先進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣