您好 借 固定資產清理 借 累計折舊 貸 固定資產
老師您好!我做21年匯算清繳時才發現,我去年有一筆計提折舊的分錄做錯了。應該是借:管理費用-固定資產折舊,貸:累計折舊。可是我賬面上做的分錄確是借:管理費用-固定資產折舊,貸:固定資產。相當于我把這個固定資產折舊金額沒有,把固定資產原值給減少了。報表都已經報了。現在怎么調啊?謝謝老師!
公司1月購買小轎車一輛,2月份賣了后,公司財務不知道,一直在計提折舊,請問現在怎么做分錄?前面做了分錄 借 應付賬款 貸 銀行存款 借 固定資產 貸 應付賬款 2月到6月計提了折舊 借 管理費用 貸 累計折舊 請問現在不用計提折舊 都是做相反分錄嗎? 賣出車輛的時候 怎么做分錄?
老師,兩年前買了臺電腦4800元,當時計提了折舊,借管理費用,貸累計折舊,又做了一筆:借累計折舊,貸固定資產,現在發現后面這筆分錄錯的,現在該怎么處理合適啊?求教?
老師 您好 4月公司向個人買了輛二手面包車,有二手車銷售發票,沒有上報財務部,7月將車子賣掉,收到7000元,公司已開票給賣家。都沒有做過折舊等任何的賬務處理。現在賬務處理可以這樣做嗎 購入 借:固定資產 10000 貸:銀行存款10000 補計提折舊 借:管理費用474.99 (10000-殘值率5%))/60期*3個月(5、6、7月共3月) 貸:累計折舊474.99 轉固定資產清理 借:固定資產清理 9525.01 累計折舊474.99 貸:固定資產 10000 收到賣車款7000 借:銀行存款7000 營業外支出 2525.01 貸:固定資產清理 9525.01
老師 您好 4月公司向個人買了輛二手面包車,有二手車銷售發票,沒有上報財務部,7月將車子賣掉,收到7000元,公司已開票給賣家。都沒有做過折舊等任何的賬務處理。現在賬務處理可以這樣做嗎 購入 借:固定資產 10000 貸:銀行存款10000 補計提折舊 借:管理費用474.99 (10000-殘值率5%))/60期*3個月(5、6、7月共3月) 貸:累計折舊474.99 轉固定資產清理 借:固定資產清理 9525.01 累計折舊474.99 貸:固定資產 10000 收到賣車款7000 借:銀行存款7000 營業外支出 2525.01 貸:固定資產清理 9525.01
我們是經營公園游樂設施,怎么給客人開票,小火車,旋轉木馬,開什么項目
匯算清繳中,填職工薪酬支出及納稅調整表中工資薪酬支出是1到12工資,含不含年底暫估獎金,其中有個懷孕員工計提工資,后期公司收到生育保險金,沖了為她計提工資,這個表里的職工薪酬支出含不含為她計提工資。
跨年的發票開紅字,當月的主營業務收入怎么做憑證,紅字沖來以前年度調整損益
老師,給體系認證老師的紅包費用怎么做賬
老師 我問一下這個主表利潤是負的 ,職工表還填不?
老師請問匯算清繳咨詢服務費調期間費用的那一欄
老師好,醫院不讓買賣2手醫療設備,醫院打算租賃。這種情況只有租賃發票,到期后設備歸醫院。這種情況怎么做賬好。他們沒有固定資產的原值發票
老師你好,這個待認證余額是負數,電子稅務局系統里我未勾選抵扣的進項是463.94,這是哪里的問題啊
老師 一般納稅人鋼板租賃費,增值稅是幾個點?
是否已執行新金融準則,新收入準則和新租賃準則點已執行還是未執行比較好呢?我們是去年剛成立的公司,凈利潤還是虧的
借 銀行存款 貸 固定資產清理 貸 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
借 資產處置損益 貸 固定資產清理
您好老師 借:固定資產清理 借 累計折舊 貸 固定資產 這個分錄的兩個借方合計等于貸方固定資產原價嗎?我們賣車的價格低不等于固定資產清理科目金額
借:固定資產清理 借 累計折舊 貸 固定資產 這個分錄的兩個借方合計等于貸方固定資產原價嗎賣車的價格低不等于固定資產清理科目金額正常的啊 所以有三筆分錄
老師 借 銀行存款 貸 固定資產清理 貸 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 車賣的價格30萬元,固定資產清理科目余額39萬,這個借方銀行存款的時候用那個科目平
借 銀行存款300000 貸 固定資產清理300000/1.13 貸 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)300000/1.13*0.13
第一個憑證的,借方:固定資產清理余額39萬,第二個憑證的30萬的話不平呀老師
借 資產處置損益 貸 固定資產清理 這不是還有一筆分錄么 不平的差額在這里體現啊
明白了老師謝謝您
不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問