這種情況需要去大廳做補充申報。
我是乙方,工地上的工人工資是由甲方代發,乙方申報個稅。甲方5—10月工資已按月支付給工人,乙方5-10月所屬期期間沒有給工人申報個稅。咨詢了稅務,現在12月要申報5-11月的工人工資,需要到大廳按月修正申報表并繳納日息萬分五的滯納金,加每月扣5分的信用分。如果乙方在12月一次性申報5-10月工資,入職時間調整5月1日,那到時稅務檢測到風險也會存在質疑讓企業解釋,按月修正扣6個月?5分=30分,影響企業信用分及貸款,一次性在12月所屬期申報11月工資,從月工資7萬飚到70萬,會不會被稅務系統預警。有沒有更好的解決方案?干著急,今天最后一天了
企業4月申報所屬期3月增值稅時發生了一筆留抵退稅12萬,5月11日自查到大廳繳回了該筆留抵退稅,同時更正了所屬期3月的申報表,期末留抵為0,但5月申報時在申報表的即征即退項目系統自動出現了進項轉出12萬元,同時出現本期應補退稅12萬(本期銷項為0),。按理本月應是0申報,不知如何解決?
老師 請問一下 員工5月份入職, 在個稅系統里報送了員工入職時間為5月份, 5--8月工資已經發放了,而且企業所得稅也按照這個已經發放的工資來計算扣除的,但是5--8月沒有給這個員工申報個稅(這個員工一個月有18000元的工資),只申報了9月份的工資,,,請問一下老師,5--8月份工資怎么處理??可以在申報10月工資的時候 ,將5-8月份工資和10月工資合計一起申報嗎??
老師,新公司,小規模勞務公司,五月份申請的稅務登記,當時是忘了申報個稅,上個月在大廳補申報的按零申報報的,現在申報12月份出現了這個框框,我在統計查詢里看申報記錄,顯示5月在大廳申報,請問這個提示要我更正,我該怎么操作?
老師,我們公司有一位員工5月份社保開始轉到自己公司的,之前發工資都是外包發,之前外包報個稅都是當月報當月的,就是4月份工資在4月份的征期里申報的,然后我們公司是4月份工資是在5月份征期里申報的,所以現在就相差了一個月,他現在個稅上查就是6月份沒有申報,那現在要怎么搞,我們現在7月份已經給他申報了5 月份的工資 就是現在只有6月份沒有申報,影響他積分了,5月份申報了,然后就到7月份了,6月份沒有申報 我們公司是6月份申報4月份的工資,但是他4月份的工資是外包那邊5月份給他申報了,所以6月份也沒有他的,現在要怎么辦
我們是經營公園游樂設施,怎么給客人開票,小火車,旋轉木馬,開什么項目
匯算清繳中,填職工薪酬支出及納稅調整表中工資薪酬支出是1到12工資,含不含年底暫估獎金,其中有個懷孕員工計提工資,后期公司收到生育保險金,沖了為她計提工資,這個表里的職工薪酬支出含不含為她計提工資。
跨年的發票開紅字,當月的主營業務收入怎么做憑證,紅字沖來以前年度調整損益
老師,給體系認證老師的紅包費用怎么做賬
老師 我問一下這個主表利潤是負的 ,職工表還填不?
老師請問匯算清繳咨詢服務費調期間費用的那一欄
老師好,醫院不讓買賣2手醫療設備,醫院打算租賃。這種情況只有租賃發票,到期后設備歸醫院。這種情況怎么做賬好。他們沒有固定資產的原值發票
老師你好,這個待認證余額是負數,電子稅務局系統里我未勾選抵扣的進項是463.94,這是哪里的問題啊
老師 一般納稅人鋼板租賃費,增值稅是幾個點?
是否已執行新金融準則,新收入準則和新租賃準則點已執行還是未執行比較好呢?我們是去年剛成立的公司,凈利潤還是虧的