這個(gè)正常報(bào)銷即可,不算工資的。
唉,老師你好,我想問一下,就是說嗯,比如說我們公司的員工,嗯,比如說公司的員工a和b,嗯,然后然后平時(shí)公司報(bào)銷跑業(yè)務(wù)的時(shí)候都是法人和股東來報(bào)銷這個(gè)這個(gè)錢,然后對公賬戶一般都是轉(zhuǎn)給法人和股東,法人和股東不是公司員工a和b,這樣可以嗎?這樣報(bào)銷可以嗎?
老師你好,我想問一下啊,我們法人嗯去購買這個(gè)設(shè)備,嗯,然后呢,這個(gè)錢他沒走對公,就是對方也不給開這個(gè)發(fā)票,但是給開收據(jù),你看收據(jù)上寫他們,就是收據(jù)上是這樣寫,你看行嗎?就是說嗯我們法人付的錢,就是付款人寫的是法人的名字,然后收款人是他們公司的名字,然后開個(gè)收據(jù)蓋個(gè)章,然后等到我們那個(gè)對公賬戶上,然后把這個(gè)錢報(bào)銷給法人的時(shí)候就是直接轉(zhuǎn)給法人了,就是嗯,就拿這些憑據(jù)嗯做憑證。可以嗎?就是收據(jù)上寫的是法人付的款,然后到時(shí)候我們對公賬戶上再把這個(gè)錢報(bào)銷給法人,嗯,就是這樣有有一個(gè)連貫的邏輯,這個(gè)沒問題吧?
老師你好,你看就是這么這樣的一個(gè)狀態(tài)有問題嗎?就是公司的個(gè)稅系統(tǒng)員工有兩個(gè)人,嗯,然后不是法人也不是股東,是其他兩個(gè)人做公司的員工,然后每個(gè)月申報(bào),就是每次報(bào)銷的時(shí)候,就是公司對公戶轉(zhuǎn)給個(gè)人報(bào)銷的時(shí)候都是我們的公司的法人和股東,但是他沒有他們沒有在這個(gè)個(gè)稅系統(tǒng)里充當(dāng)員工,但是每次報(bào)銷的時(shí)候都是法人和股東,嗯指公司的款報(bào)銷給他們,就是說嗯這種狀態(tài)應(yīng)該沒事吧
老師你好,我想問一下就是我們公司的法人和股東,有時(shí)候經(jīng)常跑業(yè)務(wù),然后他們會(huì)墊付一些費(fèi)用票,然后找公司報(bào)銷,這個(gè)不能算做公司的,不能算做法人和股東的收入,只是正常的報(bào)銷而已,對吧?嗯,但是呢,嗯,這個(gè)法人股東啊,我沒有把他們列入這個(gè)個(gè)稅系統(tǒng)里申報(bào)員工,嗯,這個(gè)員工是另外兩名員工,就是說平時(shí)的這個(gè)法人股東的這個(gè)費(fèi)用報(bào)銷,嗯,還有另外兩個(gè)員工的工資發(fā)放,他這樣的話這個(gè)這種狀態(tài)就是有沒有什么不合規(guī)的。地方或者是這樣問您是不是在原公司那個(gè)報(bào)銷費(fèi)用憑證的這些人必須要列為公司員工進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)呢?
老師您好 我們,公司有一個(gè)一般戶一直就沒有備案,然后公司在網(wǎng)上賣東西之后那個(gè)收入應(yīng)該都轉(zhuǎn)到一般戶里了,然后提出來了,這個(gè)一直就沒有背呀,嗯,然后但是呢,我們那個(gè)基本戶每年都會(huì)開一期發(fā)票,嗯,每年開一次,嗯,這個(gè)為什么開這個(gè)發(fā)票呢?是因?yàn)槲覀児驹谔熵埦W(wǎng)上買東西,然后那個(gè)嗯顧客們買東西的時(shí)候會(huì)用天貓積分來抵金額,然后呢天貓商城就讓我們這個(gè)公司每年嗯給天貓公司開票,其實(shí)就是這個(gè)天貓積分的這個(gè)吧金額,但是發(fā)票上寫的是防塵面罩,不是積分,所以我們這個(gè),發(fā)票沒有進(jìn)項(xiàng),也不會(huì)銀行流水到賬,我就是不知道這個(gè)這筆業(yè)務(wù)這個(gè)分錄該怎么做,以前我都是現(xiàn)金收入做的這樣的還交了好多的這個(gè)嗯工會(huì)經(jīng)費(fèi)就是做人工工資嘛,低所得還交了好多的工會(huì)經(jīng)費(fèi)和所得稅
您好老師, 公司租賃個(gè)人的汽車為公司辦公用,24年租賃發(fā)票在25年的4月份收到的,,然后24年的賬里面沒有計(jì)提汽車租賃費(fèi),今年收到發(fā)票怎樣做賬呢?
工程預(yù)付款開具零稅票,可能開局增值稅專票
老師你好,支付的購車定金,怎么做賬
請問附表二進(jìn)項(xiàng)稅是自動(dòng)生成的嗎,我剛匯總上傳過,怎么沒出來進(jìn)項(xiàng)
老師,建筑企業(yè)采購材料物質(zhì)價(jià)稅合計(jì)臨界點(diǎn)在實(shí)務(wù)中常用計(jì)算嗎?
公司參加商務(wù)會(huì)活動(dòng),對方給我們3000元補(bǔ)助,能開專票給對方嗎?
老師,一般納稅人買了二手車,現(xiàn)在要賣了,賣的稅率按多少算?
老師,專管員找我們,說出風(fēng)險(xiǎn)了,增值稅稅負(fù)和毛利率差異過大,這一般是什么原因呢?我們除了當(dāng)年有一個(gè)留抵退稅,其他都是真實(shí)發(fā)生的業(yè)務(wù),我該怎么寫情況說明呢,不太明白,增值稅稅負(fù)和毛利率有啥關(guān)系
請問我公司賣給客戶20000元貨款,客戶也賣給我公司15000的貨款,相當(dāng)于相互抵銷,客戶只要付款5000給我司,這個(gè)帳要怎么做?
你好!老師,所得稅分錄怎么做?我之前沒有交過所得稅,四月份報(bào)稅的時(shí)候顯示要交所得稅,就交了¥686.09元,那我現(xiàn)在分錄怎么做?
好的老師我知道了,嗯,就是說嗯,就是說我們法人吧和股東吧,他們這個(gè)找公司報(bào)銷這個(gè)費(fèi)用的話,說明他們參與了公司的生產(chǎn)經(jīng)營了,就是說這種情況的話,是不是我們在個(gè)稅細(xì)胞呃系統(tǒng)里申報(bào)員工的時(shí)候,就是必須把這個(gè)參與公司生產(chǎn)經(jīng)營的這個(gè)嗯法人和股東必須列入這個(gè)嗯員工里面進(jìn)行工資申報(bào)呢?
對,需要進(jìn)行工資申報(bào)。