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某企業生產丙產品經過兩道工序加工完成。101#產品耗用的原材料在生產開始時一次性投入。2×19年2月101#產品的有關生產資料如下:101#產品單位工時定額100小時,其中第一道工序40小時,第二道工序60小時,假設各工序內在產品的完工程度均為50%,月完工產品600件。月末在產品數量:第一道工序100件,第二道工序200件。【單選題】101#產品原材料費用在產品投料程度為()100%50%75%25%【單選題】101#產品原材料費用在產品約當產量為()件100200300600【單選題】101#產品加工費用在產品加工程度為()第一道工序20%,第二道工序70%第一道工序20%,第二道工序100%第一道工序20%,第二道工序50%第一道工序50%,第二道工序100%【單選題】101#產品加工費用在產品約當產量為()件16020140300【簡答題】經調查,該企業會計人員在計算在產品數量時,通過少計算在產品數量,少負擔月末在產品成本的方法以達到調增完工產品成本進而增加產品銷售成本以及調減產品銷售利潤的目的。請問該企業的會計相關人員違反了
企業收到梨子工廠投入貨幣資金600000元,存入銀行,橘子公司投入機器設備一臺,價值500000元;2.企業向A廠購買甲材料6000千克,每千克30元,價值180000;乙材料1500千克,每千克40元,價值60000元,共計240000元,貨款用商業匯票支付,90日后結算,(沒有其他采購費用,不考慮增值稅)材料未驗收入庫;3.5天后,甲、乙材料驗收入庫;4.某企業為了生產A、B兩種產品從倉庫領用原材料,其種類及用途(1)編制1-9會計分錄(2)月末扎帳時,A、B兩種產品分別完成800件、200件,無在產品,產品驗收入庫,按A、B兩種產品數量分別結轉A、B兩種產品的制造費用進生產成本.(3)結轉A、B兩種產品的生產成本進庫存商口ロ甲材料數量35001000乙材料放量單位成本單位成本金額3200020000400056000A產品耗用B產品耗用車間耗用1050003000050O10014004500135000
會計分錄,是全部的1.該公司原材料的收發采用“月末一次加權平均法”計價。①月初結存:甲材料2000千克、總成本76000元.乙材料1000干克、總成本34000元;②本月購進:甲材料6000千克、總成本244000元,乙材料4000干克、總成本116000元;③本月發出:根據“領料單”匯總編制的“發料憑證匯總表”上顯示,生產A產品領用甲材料4000千克和乙材料2000千克,生產B產品領用甲材料了3000干克和乙材料1500干克,車間一般性消耗領用乙材料400千克,廠部一般性消耗領用乙材料200千克,配電室工程領用乙材料300千克。月末一次加權平均法=(月初結存材料成本+本期新增材料成本)/(月初結存材料數量+本期新增材料數量)2.根據各車間、部門的考勤記錄和工資標準匯總編制的“工薪費用結算匯總表”上顯示,車間生產工人工資:A產品60000元、B產品40000元,管理人員工資:車間10000元、行政管理部門人員30000元、專設銷售機構人員10000元。3.收到“中國工商銀行電子轉賬憑證”和“中國工商銀行批量代付成功清單”,通過網銀由銀行代發職工工資150000元直接轉人職工個人賬戶
條件:原材料A,原材料B,成品收卷數量為32500片,產成品數量為21718片,當做到32500片時達到成品收卷數量,作業員進行成品收料,并將顯示屏清零開始下一卷成品生產,當成品端又做到14982片時,原材料A使用完畢,作業員換上了下一卷原材料B,請問原材料A的來料數量是多少,怎么計算公式
1、條件:原材料A,原材料B,成品收卷數量為32500片。產成品數量為21718片,當做到32500片時,達到成品標準收卷數量,作業員進行成品收料,并將顯示器清零開始下一卷成品生產。當成品端又做到14982片時,原材料A使用完畢,作業員換上了下一卷原材料B.請問:(1)、原材料A的來料數量是多少?
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎