對的,是的,是這么做的。
老師您好,我想問一下,我們公司一般納稅人報工程包給個人,個人去稅局代開的發票,備注寫個人所得稅由支付方代扣代繳,是我們要幫他報個稅嗎
老師您好,我們公司需要支付一筆勞務費8800元,對方是個人,他以個人名義去稅務局要求代開發票,需繳納92元代開費用,開票金額8892元,稅務局說,還需要繳納個人所得稅代扣代繳的費用1700元,請問是這樣嗎
請教一下老師:開票方是個人,到稅務局代開一張原材料的普票給我們(不是勞務費),但發票備注欄里寫了"納稅人非生產經營所得,由支付方代扣代繳個人所得稅",我們收票方需要給他申報代扣代繳個人所得稅嗎?
老師,你好,有人幫我們公司安裝了空調,安裝費20000元,他今天去了稅務局申請代開了發票給我們,發票備注欄寫明了“購買方應在次月15日前辦理勞務報酬所得,個人所得稅預扣預繳,”這個購買方指的是我們公司嗎?是要我們公司幫他代扣代繳嗎?20000元的勞務報酬該扣多少個人所得稅呢?
老師,現在個人去稅務局代開勞務發票,就像零星工程,施工服務發票,有些稅務局直接把個稅也扣完了而且是按千分之六扣的,有些備注寫著個人所得稅由支付方預扣預繳或代扣代繳,這樣我們是要幫他申報個稅嗎?可以不報嗎?等明年初匯算清繳他自己申報可以嗎?
老師:W小規模公司,注冊資金100萬,法人為自然人A,100%持股,自行拆分為50股,每股2萬。現A以每股優惠單價1.5萬轉讓15股給B,A共收到股價款22.5萬,且B以2萬的固定資產入股。 問題1:固定資產入股沒有發票,只是AB雙方口頭約定,固定資產已交付A使用,這部分怎么入賬? 問題2:B的占股比例在企業變更時怎么算?
老師您好,我計提所得稅每個季度是按照年累計金額計提的,但是后邊一個季度虧損了,我不用交稅,但是我按照年累計利潤總額計提了,之前交的多就不交稅了,并把所得稅費用也結轉了,但是應交稅費應交所得稅還有余額怎么辦
老師:W小規模公司,注冊資金100萬,法人為自然人A,100%持股,自行拆分為50股,每股2萬。現A以每股優惠單價1.5萬轉讓15股給B,A共收到股價款22.5萬,且B以2萬的固定資產入股。 問題1:固定資產入股沒有發票,只是AB雙方口頭約定,固定資產已交付A使用,這部分怎么入賬? 問題2:B的占股比例在企業變更時怎么算?
老師好,特殊業務處理中以舊換新,收回舊貨,需要確認進項稅額嗎
江算清繳主營業務收入小于增值稅收入。增值稅收入是對的,這個怎么處理?
老師,境內營業機構的虧損可以用境外營業機構的盈利彌補,這個知識點在課本的哪個地方?我找不到
2024年的項目,現在才發工資,工資表上的日期寫的2024年6月,申報個稅是2025年5月,這樣可以嗎?
老師您好,計提所得稅是看年度累計利潤總額計提還是看月度盈虧計提所得稅
出票日期中,“零壹月”可以變造成“零壹拾月”,相應的日中“零壹日”“零貳日”“零叁日”都可以后面加 拾 變造。是不是?
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
這個5000是不含稅的金額吧。
稅局開的發票,發票金額是5000元
那就是這按照這個金額來算。
去年的,我們還沒代扣代繳,現在要補嗎?
對的,是的,這個是幾月份的,一般是支付的次月。
申報個稅收入是按 5000-800=4200?
收入填寫5000,按照這個來填寫
對方開票已經交什么增值稅,附加稅的了吧
對的,是的,已經交了增值稅附加稅的。
謝謝老師!去年3月的,可能會計忘記申報了,能不補繳嗎?
你好,那你補的話影響今年的個稅了。
怎么說?他是個人的?我在今年沖,但是不調去年財報
你準備在幾月份給他申報,如果是這個月申報的話,這個個人的稅款,個稅屬于這個月的收入,屬于今年的,但是他發票是去年的。
我也不知道,所以想請教老師如何操作,今天看以前發票,發現沒幫對方代扣代繳?是否要補?可以不補繳嗎?
需要補的,需要補交。你最好是更正去年的。
好的,謝謝老師!
不用客氣,工作愉快。