你好,扣除項目這是差額交稅才填寫的,如果不是差額不用填寫。
請問老師增值稅申報表附表三,服務無形資產和不動產扣除項目名明細,是按照開票稅率填寫么
小規模納稅人增值稅申報,附表1:服務、不動產和無形資產扣除項目明細是填什么的
增值稅及附加稅費申報表(小規模納稅人適用)附列資料(一)(服務、不動產和無形資產扣除項目明細,這張表是營改增納稅人銷售了不動產或無形資產才要填的嗎?
增值稅納稅申報附表一在6%稅率的地方填了銷售額,必須得填附表三(服務、不動產和無形資產扣除項目明細)嗎?為什么?
老師 增值稅納稅申報表附列三(服務、不動產和無形資產扣除項目明細) 什么情況下填寫
一個勞務公司可以給另一個勞務公司開發票么?
老師,一般納稅人注銷時所繳納的稅金,稅款,提現在注銷所在年的年報中嗎?假如注銷時繳納的稅款不填寫在報表中可以嗎?
老師,辦理注銷是用法人的號辦理還是用辦稅員的號辦理?那個合適些?
請問一下所得稅相關問題,我公司去年計提了企業年金,但今年匯算清繳前無法繳出,預計會在年終繳納,今年實際繳納的時候是不是要調增應稅所得?這部分未支付的年金要繳納所得稅?另外今年末會計提當年的年金,明年預計會在匯算清繳前繳納,明年的匯算清繳是否應將今年實際繳納的歸屬于上年的年金做納稅調整,明年可以少交所得稅?今年多交的所得稅賬務怎么處理?可以做到遞延所得稅資產嗎?
老師,機械行業,單散件生產,每個月有上千種產品,用什么方式計算成本比較好?如果用訂單法,一個訂單有幾十上百種產品,每個產品要單獨核算出成本嗎?
老師請問一下工地申請個體戶可以申請嗎
老師,公司的廠房是老板的爸爸的房子,給公司免費在用,也沒有開租賃發票,這個不入賬可以嗎,還是要怎么做比較合適,公司是高新技術行業,生產制造電纜的,平時的成本就只有原材料,運費,人工工資,這個廠房怎么做比較合適
老師您好,我在我們這里找了一個合并報表模板不知道怎么使用,請問老師有教程嗎?
老師您好,個體都需要申報哪些,是季度申報嗎
我是一般納稅人購進S型肉毒梭菌毒素滅鼠劑,銷售方是一般納稅人和小規模納稅人分別如何開票,稅率分別是多少
但是我們現在不填就是無法申報
老師能幫忙解釋一下什么叫 有扣除項目呢?
銀行收入減去成本,按照這個來交增值稅的。
但是我們不是,現在確實不填這個增值稅表無法通過
第一,列價稅合計填寫收入,這個填寫不了嗎?
列合計數可以填寫,主要是想問一下為什么這么寫?
因為我們屬于服務行業,只能開6%稅率
你好,扣除項目是差額交稅的收入減去成本,按照這個來繳納增值稅才填寫的,這個還不明白嗎?比如你的收入是100,成本是80,他按照二十來交增值稅,但是普通企業它是按照100來交增值稅,就是這么個差別。
明白這個意思了,但是不太明白為什么必須寫一下合計,是只有6%稅率需要寫還是都需要呢?
哦,對的,是的,只要開了服務第一列就得填寫,這個是規定。