你好。先做一筆負(fù)數(shù)收入,再做一筆正數(shù)的收入。 1正1負(fù)就不用交稅了。
老師,之前月份開的發(fā)票,在經(jīng)過了一個月之后紅沖了,增值稅已經(jīng)繳納了對吧,那這張紅沖的發(fā)票,銷項我該怎么入賬呢
客戶發(fā)生跨月退票,沒有抵扣,然后我們自己開紅字信息表沖紅了這張發(fā)票,但在打印的時候這張發(fā)票的票面被打錯了,打成了其他票,然后我就在系統(tǒng)直接作廢了這張紅字發(fā)票。然后之前的紅字信息表這樣,那我現(xiàn)在是重開信息表然后沖紅嗎?
之前的進(jìn)行稅額抵扣了 后面發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤紅沖了 那么怎么記賬 應(yīng)該用應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出科目嗎 還是直接紅沖進(jìn)項稅額
老師,公司是小規(guī)模納稅人,沖紅了去年的一張普通發(fā)票,然后去年的這張發(fā)票當(dāng)季度未達(dá)45W,,增值稅沖減到營業(yè)外收入了。那現(xiàn)在紅沖發(fā)票,而當(dāng)月正常開出的發(fā)票稅率是免稅,當(dāng)月會計分錄未涉及到增值稅。 問:紅沖的發(fā)票,沖紅之前的分錄后,那負(fù)稅金得怎么消掉呢??
上月開票,外地預(yù)交之后,次月沖紅部分發(fā)票,此項目完結(jié),紅沖之后不需要開票了,那么沖紅的發(fā)票,是遞減當(dāng)月銷項,還是外地退稅,如果抵減多交的附加稅怎么辦
老師我家賣了一臺設(shè)備,有型號18萬監(jiān)測費2萬,但是客戶要求先開15萬的,那個單位數(shù)量,單價那怎么寫
老師您好!電腦原值5000元,殘值率0%,直線法折舊,折舊年限3年,企業(yè)所得稅匯算時,需要注意什么?需要調(diào)增嗎?
計提會影響到利潤表的數(shù)據(jù)嗎
新接手一個公司,這公司一直沒開通全電發(fā)票,請問現(xiàn)在如何開通呢?
甲公司一般納稅人從農(nóng)戶手里收購小麥10000公斤,26000元,開9%收購發(fā)票(免稅),如何入賬?
老師 房開企業(yè)以土地抵欠款 都涉及哪些稅 計算土地增值稅和房開清算土地增值稅的計算方法有什么區(qū)別
老師,請問我公司辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓,未分配利潤是-100萬,凈資產(chǎn)是200萬,轉(zhuǎn)股10%,原始投資額是50萬,那是按多少轉(zhuǎn)才是安全呢,交最少的稅
建筑工程行業(yè),工程車買的保險,入什么科目?
老師,收到貨未收到未收到發(fā)票,未付款怎么入帳
工會給全體會員發(fā)放春節(jié)慰問品入什么科目?
銷項稅不用紅沖是吧
都需要紅沖的,都是完整的分路紅沖。
嗯知道了
客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快。