借,預收賬款,貸,銀行存款
老師 請教一個問題 我們給客服開了35萬的票 我的分錄是不是這樣的 借應收賬款 貸 主營業務收入~開票收入 然后對方暫時先打10萬元過來了 我的分錄是不是 借 銀行存款 貸 應收賬款
請問一下業務是:我們只替客戶向參會人員收取會務費共計10萬 ,并且我們開具了發票,客戶要求我們把10萬元公賬轉給客戶,客戶再按照10萬的12%服務費又轉給我們,請問一下這樣我怎么寫分錄呀 借:應付賬款-客戶 10萬元 貸:銀行存款 10萬元 借:銀行存款1.2萬元 貸:應付賬款-客戶 1.2萬元 這樣余額就是-8.8 萬元了 請問一下這樣處理正確嗎
請問一下業務是:我們只替客戶向參會人員收取會務費共計10萬 ,并且我們開具了發票,客戶要求我們把10萬元公賬轉給客戶,客戶再按照10萬的12%服務費又轉給我們,請問一下這樣我怎么寫分錄呀 借:應付賬款-客戶 10萬元 貸:銀行存款 10萬元 借:銀行存款1.2萬元 貸:應付賬款-客戶 1.2萬元 這樣余額就是-8.8 萬元了 請問一下這樣處理正確嗎
#提問#老師,我們借:應收賬款5010貸:主營業務收入5010實際收到貨款時,客戶少給了10塊成5000了,老板說算了10不要了借:銀行存款5000 貸:應收賬款5000,剩下的10塊怎么寫分錄?
老師,我預收了客人10萬元,實際業務只發生了9萬,開始的第一筆分錄是,借銀行存款貸:預收賬款,多收的錢要退給對方,請問下確認收入時我該怎么寫分錄?
請問老師,老板讓我虛開10萬的增值稅專用發票,給對方單位抵稅,對方單位給老板幾千塊錢,老板堅持讓我開,我講了所有要害都不行,并且命令我盡快解決,這種有沒有什么解決辦法
沖銷去年費用,導致利潤表跟資產負債表不一致,怎么調整
小企業會計準則,沖銷去年暫估費用會計分錄
老師,合并報表怎么做
考高級會計難還是CPA難
匯算清繳,調增后,不需要交稅也不需要退稅,賬面如何跟財報做的未分配利潤一樣呢(需不需要調)
分公司注銷,總公司賬上掛著其他應收款借方余額,總公司可不可以直接沖減投資收益呢?更簡便處理呢?借:投資收益負數,貸:其他應收款-分公司。若其他應收款貸方有余額 借:其他應收款-分公司,貸:投資收益。還是直接通過未分配利潤這個科目呢
老師,去年貨款今年開票,客戶叫我們備注下面寫2024年貨款這樣可以嗎,會不會有風險
匯算填報完成提交申報時系統提醒收入有差異,經過外貿經理在電子口岸查詢核實24年出口收入確實漏給我入賬了,少確認了60多萬的收入應該怎么處理?
excel如何用鍵盤上下鍵按到下面名稱那欄?謝謝
問了等于沒問,確認收入怎么是這么寫分錄?
借銀行存款 10 貸預收賬款10 確認收入 借預收賬款9 貸主營業務收入9 退回去 借預收賬款1 貸銀行存款1