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老師,我預收了客人10萬元,實際業務只發生了9萬,開始的第一筆分錄是,借銀行存款貸:預收賬款,多收的錢要退給對方,請問下確認收入時我該怎么寫分錄?

2023-11-08 14:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-08 14:59

借,預收賬款,貸,銀行存款

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快賬用戶1004 追問 2023-11-08 15:45

問了等于沒問,確認收入怎么是這么寫分錄?

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齊紅老師 解答 2023-11-08 15:46

借銀行存款 10 貸預收賬款10 確認收入 借預收賬款9 貸主營業務收入9 退回去 借預收賬款1 貸銀行存款1

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借,預收賬款,貸,銀行存款
2023-11-08
是的,是這樣賬務處理的
2020-08-10
您好,是的,是這樣做分錄的。
2020-11-14
您好,對的,這個分錄可以的
2023-11-09
1.暫估入庫原材料: 借:原材料—暫估 50萬 貸:預付賬款 50萬 到下月初,您需要使用紅字原賬沖回暫估,會計分錄如下: 借:原材料—暫估(紅字) 50萬 貸:預付賬款(紅字) 50萬 待取得發票時,會計分錄為: 借:原材料 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:預付賬款 1.暫估車間水電費: 借:制造費用—水電費 10萬 貸:銀行存款 10萬
2024-04-09
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