是的,計入福利費,合并工資交個稅
老師請問公司中秋節(jié)購買購物卡發(fā)給員工,大家是如何記賬的,我是直接計入借管理費用-福利費 銷售費用-福利費 貸銀行存款 這種情況入賬可以嗎
請問老師,公司購買的實物用于員工福利,我可不可以這樣做,購進實物,借:管理費用 貸:銀行存款 然后在工資表里把這些福利折成現(xiàn)金記入個人工資薪金中,代扣代繳個稅。 就相當(dāng)于發(fā)的福利沒有走應(yīng)付職工薪酬 —福利費,沒有單獨體現(xiàn),這樣可以嗎?但是最終也是代扣代繳了個稅的
老師好!中秋節(jié)公司要發(fā)每個人福利,一人200元。其中有兩人不是公司員工,會計說不用制表,干脆以買月餅贈送。意思我以借款名義,讓出納將錢轉(zhuǎn)入我個人卡,由我去購買月餅,到時將發(fā)票、填費用報銷單及寫收據(jù)來沖抵借款,老師請問一下這種操作是否可行?是否違規(guī)?我總覺得哪里有點不對勁?
甲公司為增值稅一般納稅人,專門生產(chǎn)并銷售黃酒,2022年增值稅相關(guān)業(yè)務(wù)如下:(1)因擴建倉庫,購進水泥等工程材料,不含稅購買價格50000元;全部款項已用銀行存款支付;(2)年末購進糧食600斤,不含稅購買價格為200元/斤;款項已經(jīng)用銀行存款支付;決議將該批糧食作為年終福利發(fā)送給員工;(3)6月份購進的一批生產(chǎn)原料,已過保質(zhì)期無法再使用,不含稅購買價格10000元;由倉庫保管員賠償損失的80%;(4)購進不需要安裝的生產(chǎn)用設(shè)備一臺,不含稅購買價格70000元;另外支付不含稅保險費2000元、不含稅運輸費1000元;均用銀行存款支付;該設(shè)備預(yù)計可以使用5年,預(yù)計凈殘值13000元;設(shè)備于8月投入使用;年限平均法計提折舊(5)向A商場銷售黃酒300噸,含稅售價565元/噸,成本為300元/噸;給予A商場七折優(yōu)惠,另收取包裝物押金(含稅)1130元;款項均收取存入銀行;(6)年末向B超市銷售黃酒500噸,不含稅售價400元/噸,該類黃酒成本300元/噸;款項尚未收取,合同約定:如果B超市在5天內(nèi)支付款項,可以給予2000元的折扣;(7)分別將自產(chǎn)的黃酒20噸發(fā)送
公司為增值稅一般納稅人,專門生產(chǎn)并銷售黃酒,2022年增值稅相關(guān)業(yè)務(wù):因擴建倉庫,購進水泥等工程材料,不含稅購買價格50000元;全部款項已用銀行存款支付;年末購進糧食600斤,不含稅購買價格為200元/斤;款項已經(jīng)用銀行存款支付;決議將該批糧食作為年終福利發(fā)送給員工;6月份購進的一批生產(chǎn)原料,已過保質(zhì)期無法再使用,不含稅購買價格10000元;由倉庫保管員賠償損失的80%;購進不需要安裝的生產(chǎn)用設(shè)備一臺,不含稅購買價格70000元;另外支付不含稅保險費2000元、不含稅運輸費1000元;均用銀行存款支付;該設(shè)備預(yù)計可以使用5年,預(yù)計凈殘值13000元;設(shè)備于8月投入使用;年限平均法計提折舊;向A商場銷售黃酒300噸,含稅售價565元/噸,成本為300元/噸;給予A商場七折優(yōu)惠,另收取包裝物押金(含稅)1130元;款項均收取存入銀行;年末向B超市銷售黃酒500噸,不含稅售價400元/噸,該類黃酒成本300元/噸;款項尚未收取,合同約定:如果B超市在5天內(nèi)支付款項,可以給予2000元的折扣;分別將自產(chǎn)的黃酒20噸發(fā)送給生產(chǎn)人員,該批黃酒的生產(chǎn)成本為200元/噸,對外不含稅市場售價為28
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產(chǎn)型加工企業(yè),如果當(dāng)初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業(yè)務(wù)成本科目,沒有用生產(chǎn)成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
填寫出口收匯明細表的時候,收匯單上顯示的金額,不和報關(guān)單上面一樣,可能三張銀行憑證對應(yīng)了四五單報關(guān)單,那我要怎么填
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再從公戶轉(zhuǎn)到老板私戶應(yīng)該怎么備注
月工資3萬,如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內(nèi)發(fā)票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產(chǎn)的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師您是說根據(jù)每個人實際發(fā)的購物卡金額分別并入個人工資申報工資嗎?如果這部分單獨發(fā)的,沒和工資一起發(fā),而是直接計入了管理費用福利費,也沒申報購物卡這部分工資,會有什么影響嗎?
不管你怎么發(fā)都是要計入工資申報個稅