您好,固定資產從您投入使用的次月開始計提折舊
老師您好,我想問一下,我們是6月份剛成立的分公司,今年年初籌辦的時候,總部買的一些辦公用品還有桌椅之類的固定資產,要計提折舊嗎
老師你好,我想問一下固定資產是八月份購買的,發票的開票日期也是八月份的,但是他九月份才拿給我,我現在做帳才入到九月份去,請問,這個固定資產,九月份我需要計提折舊嗎?購買固定資產的日期是寫八月份還是九月份?
老師請問一下,6月份公司購入一輛45萬的轎車,7月份的時候我想一次性折舊,沖前2個月預提的35萬費用,這樣可以嗎(500萬以內經營性的固定資產可以一次性折舊,汽車這么折舊可以嗎)
老師好,企業是去年成立的,一直沒有建賬,今年九月份剛建賬,可以將固定資產在九月份建賬時做購入處理嗎?下月開始計提折舊嗎?
老師:我想請教一下:今年6月份剛成立的新公司,規模不大,人數不多。之前也沒有請會計,我想問一下購買的固定資產是按購買固定資產的下個月折舊嗎?我可以從11月份開始計提折舊嗎?
請問老師,老板讓我虛開10萬的增值稅專用發票,給對方單位抵稅,對方單位給老板幾千塊錢,老板堅持讓我開,我講了所有要害都不行,并且命令我盡快解決,這種有沒有什么解決辦法
沖銷去年費用,導致利潤表跟資產負債表不一致,怎么調整
小企業會計準則,沖銷去年暫估費用會計分錄
老師,合并報表怎么做
考高級會計難還是CPA難
匯算清繳,調增后,不需要交稅也不需要退稅,賬面如何跟財報做的未分配利潤一樣呢(需不需要調)
分公司注銷,總公司賬上掛著其他應收款借方余額,總公司可不可以直接沖減投資收益呢?更簡便處理呢?借:投資收益負數,貸:其他應收款-分公司。若其他應收款貸方有余額 借:其他應收款-分公司,貸:投資收益。還是直接通過未分配利潤這個科目呢
老師,去年貨款今年開票,客戶叫我們備注下面寫2024年貨款這樣可以嗎,會不會有風險
匯算填報完成提交申報時系統提醒收入有差異,經過外貿經理在電子口岸查詢核實24年出口收入確實漏給我入賬了,少確認了60多萬的收入應該怎么處理?
excel如何用鍵盤上下鍵按到下面名稱那欄?謝謝
問題是之前一直沒做賬。要把之前所有月份的賬補齊嗎?
你要是說之前沒做賬,那您從11月份開始計提折舊就行
因為我11月份才入職
你要是說之前沒做賬,那您從11月份開始計提折舊就行
嗯好!謝謝老師!
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝多謝