自己申報的25%的稅率 不屬于小型微利企業
我公司是分公司 獨立核算 獨立申報企業所得稅沒有小微企業優惠,按25%,企業所得稅年匯算清繳還需要回總公司合并報是否按小微企業政策多扣少補嗎?
請問下朋友們,我們是獨立核算的小規模分公司,在繳納企業所得稅時不享受減按優惠政策,那所得稅按照多少計算?
獨立核算的分公司可以享受企業所得稅小微企業優惠政策嗎
分公司獨立核算,企業所得稅可以享受小微企業優惠政策嗎
老師,總公司是一般納稅人(小微企業),分公司是小規模納稅人,分公司獨立核算和非獨立核算企業所得稅方面的稅率差異?稅局說獨立核算的分公司企業所得稅不能享受小規模納稅人優惠政策,只能按照25%稅率繳納
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統提示收入比對異常,核實后發現24年漏做了一筆收入,這種情況應該怎么處理?
我購買了399的課程,怎樣入群學習?
度納稅由報主表(2024年版) 您當期申報數據與上年營業收入申報數據差異變化在50%以上,本年營業收 入[3533876.15]、上年營業收入[0],請您核實申報數據是否正確。 您單位本所屬期申報增值稅收入7202376.15元,如與本項金額存在差異,請 項目 確認申報數據是否準確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報表收入就是這個數,為什么顯示這個 成本:3,251,166.06
小鎖老師,沒用系統前的找不到了
對方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結賬,對方今天把發票沖紅了,并開具了負數發票-1000給我們公司,負數發票是5月份才開具過來的,現在我不懂怎么處理。就是說正數1000元發票是4月份的,負數發票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務處理
#提問#請問一下老師貴州今年報名必須提供工作證明嗎?
老師好,我剛去一家公司,它現在是小規模,24年12月之前是個體,今天報年報我發現它19年到23年的年報都沒有報,現在報有沒有影響? 另外它的個體的時候每年都有銷項但都在免稅額度內沒交過稅,這種情況下19年到23年的年報都按0申報可以嗎?因為現在的界面點進去19年到23年都是小規模的界面,該怎么填寫呢?
老師,其余編制現金流量表一般是直接法嗎?有沒有人用間接法的?上市公司業務量那么多。直接法做得完嗎?
老師那這個是獨立核算還是非獨立核算我從哪里看呢
你好,電子稅務局我的信息企業信息里面,或者是納稅人信息里面找一下。
是你們做稅務登記的時候都有登記。
這個是否獨立核算是不是在工商注冊時就確定了呢?
不是 稅務局備案的時候確定的
老師分公司小規模那增值稅有沒有月不超過10萬免征的政策呢?
小規模的可以享受這個政策的
老師就是企業所得稅按25%交,其他增值稅政策可以享受優惠是吧,老師分公司那邊稅務局說企業所得稅單獨匯算清繳不用匯總到總公司匯總,這樣對嗎?
獨立核算的可以不用合并,如果你想合并的話,需要單獨備案
嗯,備案去哪里備案需要什么手續啊
電子稅務局我要辦稅綜合信息報告,這個信息報告里面有一個企業所得稅匯總納稅總分構備案
老師獨立核算公司那可以給股東正常報銷費用嗎?
分公司,沒有股東的
對對,那可以正常報銷費用的吧,除了企業所得稅不能享受政策其他的都一樣是吧
?就和正常的公司一樣