您好,我們是這樣做的,看發(fā)票上的金額 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用(負(fù)) 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用(正),之前都入賬了,這個(gè)分錄就是把發(fā)票放在憑證里
老師,之前借的款,利息計(jì)提時(shí) 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:應(yīng)付利息 現(xiàn)在一次性收到發(fā)票了,是不是先沖紅上面的分錄,然后再做一筆借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款呢?
老師,今年上半年支付的貸款利息,現(xiàn)在才收到發(fā)票,怎么做賬?是把計(jì)提的分錄紅沖還是支付的分錄紅沖
請(qǐng)問(wèn)老師,12月暫估成本了,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款。今年一月收到了發(fā)票怎么紅沖呢?跨年紅沖怎么做分錄呢?
老師,去年計(jì)提的借款利息未支付,去年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了,現(xiàn)在老板說(shuō)不用支付了,怎么沖減回來(lái)已經(jīng)計(jì)提的利息?去年計(jì)提的分錄是借:財(cái)務(wù)費(fèi)用貸:應(yīng)付利息結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄:借:本年利潤(rùn)貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用
老師,就是今年收到去年貸款利息的發(fā)票,以前貸款利息是每個(gè)月做的分錄,現(xiàn)在一張發(fā)票開了過(guò)來(lái),這個(gè)是把以前的分錄紅沖了之后,在做收到發(fā)票的分錄,還是怎么處理呢
老師好,我們公司要搬家,我在四月分支付了2025年9-12月的房租和物業(yè)費(fèi),還有裝修管理費(fèi),以上費(fèi)用都沒(méi)有給發(fā)票,,發(fā)票后期會(huì)給開但我們銀行已全部支付,我應(yīng)該怎么做賬呢,需要完整的分錄
請(qǐng)問(wèn)發(fā)現(xiàn)去年運(yùn)保費(fèi)的發(fā)票做了銷售費(fèi)用,今年調(diào)賬可以增加今年的費(fèi)用嗎?還是記未分配利潤(rùn)調(diào)增去年的利潤(rùn)?
老師,我們銷售的貨物我申報(bào)了未開票收入,但是客戶一直未付款老板不讓開發(fā)票給他們,這個(gè)申報(bào)的未開票?時(shí)間限制的嗎
老師,我們是一般納稅人,收到退付個(gè)稅手續(xù)費(fèi)21.23元,要用21.23除以1.06再乘以0.06來(lái)交增值稅嗎
老師好,生活美容服務(wù)養(yǎng)生服務(wù),主要是做身體,減肥美容之類的,目前是個(gè)體想轉(zhuǎn)為公司,請(qǐng)老師給點(diǎn)見意
老師,一個(gè)項(xiàng)目是簡(jiǎn)易征收,除了勞務(wù)費(fèi)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,其他費(fèi)用發(fā)票能正常抵扣吧?
老師,出口退稅企業(yè),不能夠視同內(nèi)銷的是不是就是要開13個(gè)點(diǎn)的稅
我們公司是個(gè)貿(mào)易公司,最近接到稅管員通知,讓將手里的紙質(zhì)發(fā)票作廢,我們已經(jīng)通過(guò)開票軟件將之前的紙票作廢了,但是今天又接到通知,讓同時(shí)作廢相應(yīng)的發(fā)票種類,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)種類在哪里作廢呀?
我們公司去年賣了車,今年稅務(wù)局說(shuō)高買低賣,要我們補(bǔ)收入,更正去年增值稅申報(bào)表補(bǔ)稅,那我去年的財(cái)務(wù)報(bào)表是否需要同步更正。
老師公司24年個(gè)稅去年12月份的我多申報(bào)了7000,然后員工多交了個(gè)稅70來(lái)元,但25年1月發(fā)12月的工資只發(fā)了2000剩下的5000在今年4月才發(fā)放給員工,我這次申報(bào)4月的個(gè)稅該怎么申報(bào)呢?
直接這樣做嗎?跟當(dāng)時(shí)計(jì)提和支付的分錄不牽扯
您好,是的,我們做賬時(shí)也是要求扣款來(lái)的,現(xiàn)在發(fā)票來(lái)就是記錄發(fā)票在哪個(gè)憑證里,