你好,咱要是計(jì)提沒有錯(cuò)誤,只是不用支付了,直接轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入就可以了。
老師,五月份計(jì)提個(gè)人借款利息提多了,這月8月份怎么辦,以前計(jì)提的是借,財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸應(yīng)付利息,當(dāng)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了, 我八月份再紅沖一個(gè)上面的分錄嗎
老師,您好,我調(diào)整了去年法人貸款給公司經(jīng)營用支付的利息,調(diào)整了利潤,當(dāng)時(shí)還借款的時(shí)候,做的借 短期借款 借財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸 其他應(yīng)收款,現(xiàn)在我調(diào)整以前年度怎么是不是做 借 其他應(yīng)收款 貸 以前年度損益調(diào)整 借 以前年度損益調(diào)整 貸 利潤分配—未分配利潤 因?yàn)槔塾?jì)虧損,所以也不用計(jì)提盈余公積
請(qǐng)問:上年計(jì)提了費(fèi)用(跨年支付),掛在其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用。分錄:借:管理費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用 本年支付這筆費(fèi)用,但費(fèi)用計(jì)提多了,上年損益已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),請(qǐng)問如何沖減多計(jì)提部分,分錄怎么做?
支付了1筆手續(xù)費(fèi)500元,及存款利息9000元,要做轉(zhuǎn)賬憑證嗎?具體會(huì)計(jì)分錄?1、借,財(cái)務(wù)費(fèi)用500,貸,銀行存款500,2、借銀行存款9000,借,財(cái)務(wù)費(fèi)用\利息收入一9000,月底結(jié)轉(zhuǎn)損益,借本年利潤8500,貸,財(cái)務(wù)費(fèi)用500,貸,財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入一9000,對(duì)嗎?
支付了1筆手續(xù)費(fèi)500元,及存款利息9000元,要做轉(zhuǎn)賬憑證嗎?具體會(huì)計(jì)分錄?1、借,財(cái)務(wù)費(fèi)用500,貸,銀行存款500,2、借銀行存款9000,借,財(cái)務(wù)費(fèi)用\利息收入一9000,月底結(jié)轉(zhuǎn)損益,借本年利潤8500,貸,財(cái)務(wù)費(fèi)用500,貸,財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入一9000,對(duì)嗎?
老師,我固定的臨時(shí)工可以按工資薪金做賬嗎?一月就上幾天的那種
增值稅發(fā)票所載貨物數(shù)量和報(bào)關(guān)單數(shù)量不一致,有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),如何進(jìn)行申報(bào)?
留底稅3,免抵退5,那退稅是3,這個(gè)留底3,下個(gè)月還會(huì)繼續(xù)出現(xiàn)在留底那一欄么
老師你好,咨詢一下今年企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表有變動(dòng),有些數(shù)據(jù)不知道怎么填寫了
老師,收到貨款定金,先給定金開票但還未生產(chǎn)發(fā)貨,不確認(rèn)收入又要交增值稅的情況下,可以這樣記嗎? 借:銀行存款, 貸:合同負(fù)債 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷項(xiàng))
公司上個(gè)月買了固定資產(chǎn),這個(gè)月要注銷,固定資產(chǎn)要賣掉嗎
請(qǐng)問老師,物業(yè)公司工人工資每個(gè)月10萬左右,會(huì)計(jì)全部記到管理費(fèi)用,這個(gè)需要記到主營業(yè)務(wù)成本嗎?還是做部分工資到主營業(yè)務(wù)成本里,剩下的記入管理費(fèi)用。那種更合適?
老師 每個(gè)月工資一樣 是不是有個(gè)稅異常風(fēng)險(xiǎn)
當(dāng)月發(fā)票沒有入賬,發(fā)票次月紅沖,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎,還是可以兩張發(fā)票都不入賬
公司處置已經(jīng)使用過的汽車,購買的時(shí)候已經(jīng)抵扣過了,售價(jià)15萬,二手車交易公司開的20萬,按照15萬申報(bào)增值稅可以嗎