借固定資產 應交稅費應交增值稅進項, 貸銀行存款,74500, 貸長期應付款, 按月 借長期應付款 財務費用, 貸銀行放款或者是其他應付款。
老師您好,我想咨詢下,企業向A公司購買了一輛車,A公司也已開具購車發票,我們也向A 公司付了首付,但是后期按揭還款,轉款是給B公司,每月轉款金額一樣,然后每月也會收到B公司給我們開具的發票,但是每個月收到的發票上的金額和付款金額不一致,想請問下,這樣分錄 要怎么做?
公司買了一輛商用轎車,已收到機動車發票不含稅金額為1100000,安裝在轎車上的交通設備有GPS,vps汽車服務助理等,不含稅金額21000元,上牌費用2000元,車輛購置稅90000,車船稅900元,支付首付款30萬.和車行貸款80萬,利息每月3000元,分36月還,每月利息固定,本金減少,請問一下公司的車里的入賬價值是多少?具體分錄怎么做?
老師你好!請問一下,我公司在中沃汽車公司買汽車2兩,賬面上我看到中沃開給我公司發票120萬,現在我賬面上顯示應付中沃汽車公司貨款120萬,但是現在我公司又是以這個120萬貨款是分2年支付給重汽汽車公司每個月連本帶息51000每個月還款,我這個賬現在怎么辦?發票a公司開給我們購車款,每月還利息又是重汽汽車開給我們利息發票,老師你好!幫我看看這個賬我怎么做?
老師你好!請問一下,我公司在中沃汽車公司買汽車2兩,賬面上我看到中沃開給我公司發票120萬,現在我賬面上顯示應付中沃汽車公司貨款120萬,但是現在我公司又是以這個120萬貨款是分2年支付給重汽汽車公司每個月連本帶息51000每個月還款,我這個賬現在怎么辦?發票a公司開給我們購車款,每月還利息又是重汽汽車開給我們利息發票,老師你好!幫我看看這個賬我怎么做?
老師你好!請問一下,我公司在中沃汽車公司買汽車2兩,賬面上我看到中沃開給我公司發票120萬,現在我賬面上顯示應付中沃汽車公司貨款120萬,但是現在我公司又是以這個120萬貨款是分2年支付給重汽汽車公司每個月連本帶息51000每個月還款,我這個賬現在怎么辦?發票a公司開給我們購車款,每月還利息又是重汽汽車開給我們利息發票,老師你好!幫我看看這個賬我怎么做?
老師,公司一般納稅人2024年購進二手車3000,進項沒抵扣,25年4月銷售了這輛二手車3000,只有二手車開的發票,怎么寫分錄?
農業合作社投資人類型選法人股東、自然人股東、合伙企業還是個人獨資企業,分別都是什么意思
老師,您好。請教您的問題。現在我們查賬發現2023年計提的永續債利息,記到“應付利息—永續債”科目里,但是2023年底支付利息時,計入了“財務費用”科目,并且已經審計完了。請問現在2025年要怎么調整處理?謝謝
老師好,就是固定資產加速折舊表500萬一次性的,當填寫匯算清繳表購置單價500一次性扣除的第六列享受加速折舊政策按稅收一般規定計算的折舊攤銷額是按稅收最低折舊年限一個月的折舊額填還是按累計數填
請問,前兩個月有欠稅,這個申報結束增值稅有留底,然后我申請了留底抵稅,那我單位現在還剩多少可以抵稅,這個數據是在哪里看呢
老師這種怎么記分錄,是一筆一筆分開,還是記一張憑證,還有科目記什么合適,這是二月份的賬
老師,您好!賣的設備包含安裝10萬,是10萬都要開13%稅率的票,還是可以分開開設備13%的安裝費3%的?
老師您好,我想問下,我們是物流公司,假如我沒有開具9點運輸發票,但我收到了很多運輸發票,這樣的話,進項稅能抵扣嗎
老師點的奶茶能計入差旅費-餐費嗎
補繳2021-2024年城鎮土地使用稅的會計分錄
老師,剛剛沒問完,就不能問了,還是您,我想問一下,固定資產要用發票的金額對嗎
對的,是的,是這么做的。
那我更改一下
的,是的,需要修改的。
老師,之前那個會計做的,不是不對嗎,我改我怎么改呢,每個月都按包括利息的固定資產計提折舊,而且我不太知道本金是多少,貸款是多少,都沒說明
老師,貸款利息不計入固定資產原值嗎
利息,不做固定資產,單獨做財務費用。
那調整的情況下,已經計提的累計折舊怎么辦呢
紅沖就可以當借累計折舊,借管理費用負數的。
是從去年就開始了,
你好,去年在做利潤分配,未分配利潤。
調整所有的折舊,2022。10月開始到現在嗎
去年的借累計折舊貸利潤分配未分配利潤。今年的按照上面的來就可以打,還有什么其他的嗎?
老師,有沒有其他的辦法,可以等到固定資產都折舊完,在統一調整嗎,然后我新買的,按照正確的做
可以的,這個你自己決定
明白了,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。