可以做,但是你需要去稅務(wù)局報(bào)備發(fā)票丟失。
老師好!我們開給客戶的50多萬(wàn)專票在郵寄過(guò)程中發(fā)票丟失,現(xiàn)在我方把記賬聯(lián)對(duì)應(yīng)復(fù)印件并加蓋印章交于對(duì)方,給我們反饋不能接收入賬,要求我們從來(lái)這50多萬(wàn)的專票。如果重開,那么第一次開的那50多萬(wàn)的專票如何處理呢?或者還有什么方法能夠解決呢?
老師,國(guó)有企業(yè)不歸稅務(wù)局管嗎,為什么他們把我們發(fā)票丟了,喊我們走稅務(wù)局出證明,在我了解政策中,發(fā)票丟了,用我們銷售方記賬聯(lián)加蓋發(fā)票專用章復(fù)印件給他們作為記賬憑證就行了,但是這家國(guó)有企業(yè)非說(shuō)這樣不行,要重新開,要么就是稅務(wù)局出證明,重新開涉及到我們重復(fù)交稅,紅沖的話,我們開給他發(fā)票是一般納稅人6個(gè)點(diǎn)稅率開,但是現(xiàn)在我們又是小規(guī)模1個(gè)點(diǎn),稅率都不一樣了,又紅沖不到,打電話給專管員,專管員說(shuō)如果管理他們稅務(wù)局非要喊稅務(wù)局出證明,請(qǐng)他們管理部門這個(gè)理由上來(lái),我們根據(jù)他們理由回復(fù)。專管員都拿他們無(wú)語(yǔ)了,國(guó)家稅務(wù)總局2020年1號(hào)文件第四條就寫有發(fā)票丟失用銷售方的記賬聯(lián)復(fù)印加蓋發(fā)票專用章做賬就行,我就在我想,他們國(guó)有企業(yè)不適用國(guó)家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定嗎
老師你好,我們是建筑行業(yè)的,銷售方開具發(fā)票給購(gòu)買方,開具的是普通發(fā)票,現(xiàn)在是因?yàn)橘?gòu)買方的問(wèn)題把發(fā)票聯(lián)給遺失了,銷售方的記賬聯(lián)并沒(méi)有遺失的,現(xiàn)在是購(gòu)買方去掛失發(fā)票,然后銷售方復(fù)印記賬聯(lián)給購(gòu)買方入賬嗎
我們開了專票給對(duì)方,也已經(jīng)寄出,快遞也送到了,但是對(duì)方讓快遞放到他們的門衛(wèi)室,現(xiàn)在票不見(jiàn)了,回來(lái)找我們,我們說(shuō)復(fù)印兩份記賬聯(lián)蓋章給她們?nèi)胭~抵扣,但是她們不同意,想問(wèn)下還有什么辦法嗎?然后我們說(shuō)讓對(duì)方寫個(gè)重開證明蓋章給我們,我們用這個(gè)證明做附件去沖紅之前的發(fā)票,再重新開給他們,這樣的方式,可以嗎?還是說(shuō)一定要去掛失發(fā)票,但是我們的記賬聯(lián)還在啊
我們是銷售方,購(gòu)買方抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)丟失了,但是我們的記賬聯(lián)已經(jīng)裝訂好了,不方便復(fù)印蓋章,我在開票系統(tǒng)里把發(fā)票導(dǎo)出來(lái),打印蓋章寄給對(duì)方行不行,還是必須要銷售方記賬聯(lián)復(fù)印蓋章才行
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再?gòu)墓珣艮D(zhuǎn)到老板私戶應(yīng)該怎么備注
月工資3萬(wàn),如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費(fèi)用-材料費(fèi)嗎這個(gè)科目嗎
老師客戶打的開模費(fèi),這個(gè)不會(huì)退給客戶怎么做會(huì)計(jì)分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,以cif 形式出口,保運(yùn)費(fèi)是不是就是代外國(guó)客戶支付?我收到的國(guó)內(nèi)發(fā)票不能做我們費(fèi)用?
怎么找不到下載個(gè)稅代扣代繳客戶端了?
老師,請(qǐng)問(wèn)在計(jì)算23年1-6月投資收益時(shí),固定資產(chǎn)的折舊為什么只÷5,沒(méi)有在÷6×12算吶
老師,供應(yīng)商大幅度上調(diào)價(jià)格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調(diào)后價(jià)格合同,這種情況稅務(wù)有沒(méi)有問(wèn)題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務(wù),那關(guān)于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問(wèn)一下所得稅匯算時(shí),應(yīng)付職工薪酬24年貸方計(jì)提數(shù),獎(jiǎng)金多計(jì)提了,但在25年2月發(fā)放獎(jiǎng)金時(shí)又沖的多計(jì)提數(shù),這時(shí)匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計(jì)提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,我25年在5月31日之前把獎(jiǎng)金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時(shí)用調(diào)減嗎