你好,用布料投資的,那咱們收到投資的方不給他開發票?是投資的股東,給被投資的企業開發票。
??平衲?月畢業滿5年,可以報考今年的中級嗎
應付賬款可以在什么情況下可以再調把數值調低?
老師,我們公司成立還沒收入,管理費用100多萬,這樣匯算報上去有沒有風險呢,之前會計移交23年做到管理費用,24年80多萬我可以做在長期待攤費用嗎
資本率也就是什么率?我看章程約定資產率達到30%就可以股東分紅?
老師,我對遞延所得稅不理解,[難過]不懂是什么意思
老師,能不能給一份,餐飲行業的常規會計分錄都有哪些?
固定資產大型修繕發生的結算審計費用應該計入什么科目,雙會計分錄,部門經濟分類放在哪個分類里面?
請教下,拼柜出口 各自報關 出口退稅需要對方報關單嗎?
匯算填報資產折舊納稅調整明細表中,資產原值和本年折舊,累計折舊都是填寫本年購入金額+以前年度購入的資產原值合計數嗎?
職工加上退休返聘人數也不滿30人,其中有幾個人是退休返聘人員,由于當地稅務說法不統一,殘保金可以全員納入申報基數里嗎?因為個稅都是統一按照薪金申報,如果按照減去返聘人員為基數,申報時會關聯個稅數據風險提示,反正不滿30人免征,總共才十幾個人,可以全部作為基數申報了嗎?
借銀行存款,庫存商品等貸實收資本。
是這樣的老師,投資的老板把自己的布相當于掛在我們公司給買了,錢進了公司的賬戶,然后公司還沒有正常生產呢,給對方公司開了銷售發票了,現在我不知道怎么做賬務處理了,請老師指點一下,
你好,借銀行存款,貸主營業務收入應交稅費應交增值稅。
重點是開的銷售發票這一塊,怎么做賬呢,因為他還不能算銷售收入呢
你們開票對外銷售就是這個分錄。 你們確定是嗎?還是說代銷商品?
你好 你給開發票的 銷售 就是第一個分錄
老師,是投資的老板,把他的一些布品,掛在公司銷售了,然后公司給被銷售方開了銷售發票,然后,款項進了公司戶,做為實收資本,如果做收入,沒有成本,如果不做收入,是銷售發票,現在我不知道怎么做賬務處理呢,請老師,詳解一下,謝謝
那你就正常做他實物投資唄,然后銷售就屬于你的收入了。
是建議你這樣處理比較好。
老師,那這個銷售直接沒有成本,怎么入賬呢
你這個要是按照股東投入的,然后對外銷售,就是前面先確認收入,后面結轉成本,借主營業務成本貸庫存商品。
老師,你個流程,我知道,就是這個布料是他們以前公司剩余的,然后掛在我們新成的公司銷售了,等于是他的實收資本,然后布料都沒有經過我們公司,不知道成本是多少呢,問題就出在這里呢,所以請教老師怎么處理呢,
成本就是這個布料實際的成本。
銷售的數量乘以庫存的單價。
老師,針對我的這個問題,老師可以給一個完整的賬務處理分錄解析嗎,謝謝老師
是按資產投資,然后咱再對外銷售,是這樣處理吧?
你看,老師,布是股東的,然后銷售給別的公司,那家公司把錢直接打進了公司公戶,然后我們給那家公司開的發檣,那么這個賬務流程,還要體現銷售款項是股東的實收資本,還要體現銀行存款,銷售收入,我不會做分錄了,所以請老師,給一個完整 的解相析,謝謝老師
首先你這個流程就不對,這個東西是對方個人的,那為啥咱單位給開發票? 所以說我一直是建議你把這個布先作為投資投到單位,咱才能對外開發票。
你這個操作和你這個業務對不上,你再對一下,要么分路不好寫。
老師,這些布是那個股東以前公司剩余的布料,然后,重點我不我不知道,怎么寫分錄了,請教老師指點一下
老師,就是有難度,才請教老師的,老師這模棱兩可的回答,就和沒說的一樣
你好??這些布是那個股東以前公司剩余的布料 這個不是單位的? 直接單位開發票這樣是虛開發票 不行?? 這樣說清楚了嗎? ? ?
我建議按正規的處理 你同意嗎??
但是他把這些布做為實物投資到我們公司了,這些實收資本也可以是貨幣,也可能是實物,然后,我們公司也是生產布料的,就是他們公司的那種布料,感覺老師和我一樣,說了這么多,一點收獲都沒有
你要是按照實物投資,你要是同意這樣的,而且這樣開發票還可以,我就按這樣給你寫分錄,你確認一下,因為分錄有好多。
這個就當做他是以貨物來投資就這樣處理,然后你們可以對外發票開發票,你同意是這樣處理的,然后我就給你寫這個業務的分錄。