你好,學(xué)員,可以補(bǔ)申報(bào)的,
老師我們公司是從7月份開(kāi)始運(yùn)營(yíng)才有工人,從7月份才開(kāi)始申報(bào)個(gè)人所得稅的,7月份8月份沒(méi)有發(fā)工資我都做得是零申報(bào),7月份的工資是9月份才發(fā)的,9月份我申報(bào)的是7月份的工資,10月份申報(bào)的是9月份的工資都沒(méi)有上過(guò)稅,因?yàn)橛袀€(gè)累計(jì)額20000萬(wàn),我們工人工資差不多都是在5000左右,所以就沒(méi)有上過(guò)稅,10月份申報(bào)9月份個(gè)稅的時(shí)候,有幾個(gè)月工資在1萬(wàn)左右的已經(jīng)超過(guò)2萬(wàn)了,所以上個(gè)月就開(kāi)始上個(gè)稅了,我現(xiàn)在做10月份,11月份的工資表,個(gè)稅我要怎么計(jì)算,麻煩老師教教我
請(qǐng)問(wèn)老師工資個(gè)稅申報(bào)這方面是怎么處理呢?比如8月份的工資,是8月計(jì)提,8月發(fā)放,申報(bào)8月工資呢?還是說(shuō)8月份計(jì)提,9月份發(fā)放,申報(bào)7月份工資?
我們現(xiàn)在7月份做的6月的賬,個(gè)稅申報(bào)我是按照6月份計(jì)提的工資報(bào)的可以嗎,6月份實(shí)際的工資發(fā)放到了8月份去了。還是需要在發(fā)放次月9月份去申報(bào)呢。
老師,請(qǐng)問(wèn)7月份工資是在8月發(fā)放,現(xiàn)在申報(bào)期是9月,稅費(fèi)所屬期是8月,工資是屬于7月的,然后員工7月沒(méi)有工資了,應(yīng)該做什么日期離職。前面申報(bào)期8月,稅費(fèi)所屬期7月,已經(jīng)申報(bào)了6月的工資
老師,7月工資沒(méi)發(fā),員工離職了,8-9月工資也計(jì)算出來(lái),現(xiàn)在要測(cè)個(gè)稅,7月的可以測(cè)出來(lái),但8-9月合在一起申報(bào),是要3個(gè)月一起申報(bào)在7月工資中測(cè)個(gè)稅,還是說(shuō)8-9月的離職工資要在申報(bào)8月工資中再申報(bào)呢?
老師好,我們公司要搬家,我在四月分支付了2025年9-12月的房租和物業(yè)費(fèi),還有裝修管理費(fèi),以上費(fèi)用都沒(méi)有給發(fā)票,,發(fā)票后期會(huì)給開(kāi)但我們銀行已全部支付,我應(yīng)該怎么做賬呢,需要完整的分錄
請(qǐng)問(wèn)發(fā)現(xiàn)去年運(yùn)保費(fèi)的發(fā)票做了銷(xiāo)售費(fèi)用,今年調(diào)賬可以增加今年的費(fèi)用嗎?還是記未分配利潤(rùn)調(diào)增去年的利潤(rùn)?
老師,我們銷(xiāo)售的貨物我申報(bào)了未開(kāi)票收入,但是客戶一直未付款老板不讓開(kāi)發(fā)票給他們,這個(gè)申報(bào)的未開(kāi)票?時(shí)間限制的嗎
老師,我們是一般納稅人,收到退付個(gè)稅手續(xù)費(fèi)21.23元,要用21.23除以1.06再乘以0.06來(lái)交增值稅嗎
老師好,生活美容服務(wù)養(yǎng)生服務(wù),主要是做身體,減肥美容之類(lèi)的,目前是個(gè)體想轉(zhuǎn)為公司,請(qǐng)老師給點(diǎn)見(jiàn)意
老師,一個(gè)項(xiàng)目是簡(jiǎn)易征收,除了勞務(wù)費(fèi)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,其他費(fèi)用發(fā)票能正常抵扣吧?
老師,出口退稅企業(yè),不能夠視同內(nèi)銷(xiāo)的是不是就是要開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的稅
我們公司是個(gè)貿(mào)易公司,最近接到稅管員通知,讓將手里的紙質(zhì)發(fā)票作廢,我們已經(jīng)通過(guò)開(kāi)票軟件將之前的紙票作廢了,但是今天又接到通知,讓同時(shí)作廢相應(yīng)的發(fā)票種類(lèi),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)種類(lèi)在哪里作廢呀?
我們公司去年賣(mài)了車(chē),今年稅務(wù)局說(shuō)高買(mǎi)低賣(mài),要我們補(bǔ)收入,更正去年增值稅申報(bào)表補(bǔ)稅,那我去年的財(cái)務(wù)報(bào)表是否需要同步更正。
老師公司24年個(gè)稅去年12月份的我多申報(bào)了7000,然后員工多交了個(gè)稅70來(lái)元,但25年1月發(fā)12月的工資只發(fā)了2000剩下的5000在今年4月才發(fā)放給員工,我這次申報(bào)4月的個(gè)稅該怎么申報(bào)呢?
在哪里補(bǔ)申報(bào) 怎么操作幫忙寫(xiě)一下流程 我這個(gè)補(bǔ)申報(bào)可以嗎
本月申報(bào)的時(shí)候,收入是兩個(gè)月加和,即可的
老師,以前在電子稅務(wù)局已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅的表格在哪里可以導(dǎo)出來(lái)
這個(gè)在電子稅務(wù)局勾選認(rèn)證的界面