對(duì)方給你開(kāi)的自產(chǎn)自銷(xiāo)的免稅普通發(fā)票,按照票面的金額乘以9%
老師好,請(qǐng)問(wèn)從農(nóng)村合作社購(gòu)入的農(nóng)產(chǎn)品,根據(jù)農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售發(fā)票上的買(mǎi)家計(jì)算可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,什么時(shí)候可以抵扣10%,什么時(shí)候可以抵扣9%?
購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品直接銷(xiāo)售的,農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額按照以下方 法核定扣除: 當(dāng)期允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期銷(xiāo)售農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量/(1 -損耗率)×農(nóng)產(chǎn)品平均購(gòu)買(mǎi)單價(jià)×9%/(1+9%) 損耗率=損耗數(shù)量/購(gòu)進(jìn)數(shù)量 請(qǐng)教一下:1、損耗率是我們企業(yè)自己在填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)附表得時(shí)候是跟根據(jù)我們實(shí)際損耗的自行填寫(xiě)得嗎? 2、我們剛成為一般納稅人,如果要抵扣增值稅,操作時(shí)先在備案《農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額扣除標(biāo)準(zhǔn)備案表》,然后我們實(shí)際銷(xiāo)售是水果,開(kāi)票出去是直接開(kāi)9個(gè)點(diǎn)得專(zhuān)票嗎?進(jìn)項(xiàng)稅額根據(jù)我們銷(xiāo)售的數(shù)量,以及按照開(kāi)回來(lái)得普票的成本算進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?是夠一定要開(kāi)具成本發(fā)票回來(lái)才能算可以抵扣得進(jìn)項(xiàng)
老師,我們今天在小規(guī)模納稅人處取得普通發(fā)票一張,開(kāi)的是農(nóng)產(chǎn)品姜的,我們可以根據(jù)票面金額×抵扣率抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
收到自產(chǎn)自銷(xiāo)農(nóng)產(chǎn)品,對(duì)方開(kāi)具免稅發(fā)票10萬(wàn),我們按照票面金額9%抵扣增值稅還是按10/(1+9%)*9%計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額呢
老師,我公司是一般納稅人,稅率是9%,以前拿到農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的時(shí)候都是票面金額*9%抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在農(nóng)產(chǎn)品合作社給我司開(kāi)1%的普票,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在還能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?怎么抵扣呢?
資本率也就是什么率?我看章程約定資產(chǎn)率達(dá)到30%就可以股東分紅?
固定資產(chǎn)大型修繕發(fā)生的結(jié)算審計(jì)費(fèi)用應(yīng)該計(jì)入什么科目,雙會(huì)計(jì)分錄,部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)放在哪個(gè)分類(lèi)里面?
請(qǐng)教下,拼柜出口 各自報(bào)關(guān) 出口退稅需要對(duì)方報(bào)關(guān)單嗎?
匯算填報(bào)資產(chǎn)折舊納稅調(diào)整明細(xì)表中,資產(chǎn)原值和本年折舊,累計(jì)折舊都是填寫(xiě)本年購(gòu)入金額+以前年度購(gòu)入的資產(chǎn)原值合計(jì)數(shù)嗎?
職工加上退休返聘人數(shù)也不滿(mǎn)30人,其中有幾個(gè)人是退休返聘人員,由于當(dāng)?shù)囟悇?wù)說(shuō)法不統(tǒng)一,殘保金可以全員納入申報(bào)基數(shù)里嗎?因?yàn)閭€(gè)稅都是統(tǒng)一按照薪金申報(bào),如果按照減去返聘人員為基數(shù),申報(bào)時(shí)會(huì)關(guān)聯(lián)個(gè)稅數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)提示,反正不滿(mǎn)30人免征,總共才十幾個(gè)人,可以全部作為基數(shù)申報(bào)了嗎?
請(qǐng)教老師,假如我公司從某公司進(jìn)貨10000,我公司發(fā)展了一個(gè)下線(xiàn)A公司,A公司也從某公司進(jìn)貨10000,某公司返還給我公司1000,請(qǐng)問(wèn)我公司能做返利處理嗎?如果能需要如何操作
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,內(nèi)賬的話(huà),做固定資產(chǎn)的原值是價(jià)稅合計(jì)嗎?還是價(jià)稅分離?公司是一般納稅人。
個(gè)稅匯算清繳全年一次性獎(jiǎng)金,怎么交剩稅
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下,老板持有3-4個(gè)公司,但是法人都不是他,是用他的家人注冊(cè)的公司,他在各個(gè)公司賬戶(hù)上都走往來(lái)款,這樣會(huì)對(duì)老板有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
公司有退休的5個(gè)人,個(gè)稅我要給做離職嗎
如果對(duì)方也是批發(fā)開(kāi)給我們的免稅發(fā)票,我們也可以按票面抵扣9%的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
不可以的,對(duì)方是批發(fā)的不行。
但如果對(duì)方是批發(fā)企業(yè),他給我們開(kāi)的是專(zhuān)票,我們就按正常專(zhuān)票票面稅額去抵扣增值稅,如果對(duì)方是自產(chǎn)自銷(xiāo)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)著開(kāi)給我們的免稅發(fā)票,就可以按票面9%抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,是這個(gè)意思吧
好,他如果給你開(kāi)的是1%的,按你按照不含稅的金額乘以9%,如果是9%的,按照發(fā)票的稅額來(lái)。
老師你說(shuō)的這個(gè)情況是對(duì)方自產(chǎn)自銷(xiāo)企業(yè)是吧
如果對(duì)方是批發(fā),那么我們?nèi)〉脤?duì)方開(kāi)給我們的專(zhuān)票,直接按稅點(diǎn)抵扣嗎?
給你開(kāi)專(zhuān)票,不用是自產(chǎn)自銷(xiāo)的
那我們銷(xiāo)售農(nóng)產(chǎn)品要交印花稅嗎
對(duì)的,是的,需要繳納的。
然后我們也可以開(kāi)免稅發(fā)票出去是吧
蔬菜、肉類(lèi)、蛋類(lèi)可以免增值稅,其他的不可以啊。
有一個(gè)地方?jīng)]搞懂,那就是當(dāng)我們?nèi)〉眠M(jìn)項(xiàng)發(fā)票,對(duì)方也是批發(fā),這種情況可不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,如果可以是按怎么抵抗呢?
對(duì)方給你開(kāi)專(zhuān)票,你可以抵扣呀,普通發(fā)票抵扣不了。
具體的怎么抵扣上面給你寫(xiě)了。
可是你不是說(shuō)對(duì)方得是自產(chǎn)自銷(xiāo)的才行,批發(fā)不可以啊,所以這個(gè)地方搞混了搞蒙了
普通發(fā)票免稅的必須自產(chǎn)自銷(xiāo)才可以抵扣,如果是專(zhuān)票,不管自產(chǎn)自銷(xiāo),免稅的都可以抵扣 還有一個(gè)問(wèn)題,你覺(jué)得免稅的自產(chǎn)自銷(xiāo)的,他能給你開(kāi)專(zhuān)票嗎?他不就得交稅了, 這樣的說(shuō)實(shí)話(huà)有點(diǎn)...... 明明開(kāi)普通發(fā)票免稅就可以抵扣,再去給人家開(kāi)個(gè)專(zhuān)票。企業(yè)再交上個(gè)稅。
好的 知道啦 謝謝老師的細(xì)心講解和回答哈 記住了記住了 小本本記下來(lái)
不用客氣,工作愉快