你好,6500寫在無(wú)票收入的那里,附加稅你有交增值稅的時(shí)候,是自動(dòng)計(jì)算的
我們是小規(guī)模納稅人,這個(gè)月的銷售收入有60多萬(wàn),超過(guò)了免稅額度,那增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表的收入填列在哪一欄?
老師:我們是小規(guī)模納稅人,季度收入不到45萬(wàn),我填寫增值稅及附加稅申報(bào)表的時(shí)候,填在第10項(xiàng),那附列資料(二)和減免稅申報(bào)明細(xì)表,還有需要填的嗎?
老師您好我在填寫小規(guī)模增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表時(shí)提示框顯示您在申報(bào)表第二欄或第五欄填有數(shù)據(jù)這個(gè)第二欄和第五欄指的是哪里
老師好,小規(guī)模納稅人,增值稅納稅申報(bào),收入開(kāi)的普票找3000元,是在增值稅及附加稅申報(bào)表里,第四項(xiàng)小微企業(yè)免稅銷售額里填上3000元, 還是再在項(xiàng)目一,的第一行(應(yīng)征增值稅不含稅銷售額,3%征收率)的貨物及勞務(wù)里再填上3000呢? 謝謝老師
老師好,我們主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是6500,報(bào)增值稅及附加稅時(shí),小規(guī)模納稅人,6500寫在哪呢? 謝謝
企業(yè)招一個(gè)殘疾人,是不是人數(shù)不超過(guò)66人的話,殘保金就全免嗎
老師我想問(wèn)問(wèn)24年5月和12月做賬支付企業(yè)所得稅,為啥摘要寫著支付23年的企業(yè)所得稅呢
老師好!發(fā)票金額應(yīng)該是2500,我們多開(kāi)了05元,發(fā)票金額是2550,對(duì)方按照實(shí)際打款,發(fā)票下月沖紅,當(dāng)月會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,怎么查詢本公司的房產(chǎn)稅和土地稅當(dāng)時(shí)填寫的信息
上海合資企業(yè)稅務(wù)局有啥優(yōu)惠政策
請(qǐng)問(wèn)北京一家公司給員工買的防曬衣 一件10元 需要交個(gè)稅嗎
客戶個(gè)人名字的住宿發(fā)票,公司計(jì)入招待費(fèi)可以嗎
老師,公司有個(gè)淘寶對(duì)公的賬戶,2023年8月淘寶公司匯入1毛錢,這是確認(rèn)金額,也不用返還的那種,后來(lái)我們轉(zhuǎn)入了一筆錢,消費(fèi)了一筆,當(dāng)時(shí)也沒(méi)有太注意差這一毛錢,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)淘寶余額多一毛錢,這我怎么調(diào)整賬跟余額是一樣的金額?分錄怎么做?
固定資產(chǎn)都折舊完了,那么年報(bào)固定資產(chǎn)折舊表還要填嗎
老師你好,收到個(gè)人的不明款項(xiàng)和支付出去的不明款項(xiàng),導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平衡,應(yīng)該用其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款